你好,這個(gè)是可以的呢
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來(lái)做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來(lái)確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來(lái)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
就是別人承包了一個(gè)燒烤餐廳景觀項(xiàng)目,他們沒(méi)干這個(gè)項(xiàng)目,又把這個(gè)項(xiàng)目分包給了我們,和我公司簽訂了一個(gè)工程施工分包合同,這個(gè)合同里面寫的是包工包料,也明確了稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那我公司給甲方開(kāi)工程服務(wù)可以嗎?我們?cè)谶@個(gè)項(xiàng)目中購(gòu)進(jìn)的家具 、烤爐 、涼亭、陽(yáng)光房等這些成本票我入在什么科目?可以直接入在合同履約成本-材料科目嗎?
老師你好,我們是做貿(mào)易的一般納稅人公司,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們因?yàn)橐粋€(gè)大客戶花了招待費(fèi)用,然后拿了合作的合同,這個(gè)能計(jì)入 合同取得成本 這個(gè)科目嗎?用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這個(gè)科目嗎?
老師,我們公司是為醫(yī)藥企業(yè)做藥品研發(fā)服務(wù),我們的收入與成本如何更好的核算呢? 舉個(gè)具體的例子, 1月1日,我們收到a客戶300萬(wàn)款項(xiàng), 分為小試、中試、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證、臨床五個(gè)節(jié)點(diǎn), 預(yù)計(jì)3月15日,我們才能完成研發(fā)項(xiàng)目第一個(gè)節(jié)點(diǎn)“小試”的任務(wù), 關(guān)于收入:我們必須完成第一個(gè)節(jié)點(diǎn)才能確認(rèn)收入么?我們2月可以確認(rèn)一部分收入么? 關(guān)于成本:我們1月2月一直在投入人工與材料,這些成本怎么核算呢?直接做在當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用里合適么? 關(guān)于一個(gè)科目,“合同履約成本”,我們可以用到這個(gè)科目么?是不是未確認(rèn)收入前的成本,可以用該科目歸集?
老師你好,我們是勞務(wù)分包公司,是總包公司代發(fā)工資,我們申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)分錄需要怎么做?我在網(wǎng)上搜到了這個(gè),但是這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有合同履約成本和合同結(jié)算這兩個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)需要更換成什么科目,或者怎么處理
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請(qǐng)問(wèn)一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開(kāi)發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開(kāi)票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問(wèn)一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開(kāi)了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬(wàn)元的商品。開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬(wàn)元,增值稅稅額為 10.4萬(wàn)元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說(shuō)是罰款,這個(gè)錢已開(kāi)票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問(wèn)EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺(tái)車租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問(wèn)一直沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票,怎么開(kāi)?可以省稅?
我提問(wèn)的郭老師呀
不好意思,我沒(méi)注意