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麻煩老師解答一下會計分錄,有點多,謝謝老師!1.1日,收到投資者王宏投入的貨幣資金200000元存入銀行2.2日,向大興工廠購進A材料一批,貨款5000元,增值稅額676元和運雜費200元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫3.4日,采購員預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金付訖4.6日,領(lǐng)用A材料一批,其中甲產(chǎn)品耗用30000元,管理部門一般耗用2000元5.10日,以銀行存款20000元發(fā)放職工工資6.11日,向紅光公司銷售甲產(chǎn)品一批,貨款100000元,增值稅額13000元,款項尚未收到8.14日,采購員王冬回到公司報銷差旅費400元,余款100元以現(xiàn)金交回9.15日,以銀行存款向災(zāi)區(qū)捐款3000元10.16日,簽發(fā)現(xiàn)金支票200元,支付行政管理部門辦公費用11.20日,收到衛(wèi)華公司上回所欠的貸款34000元存入銀行12.22日,通過銀行轉(zhuǎn)賬預(yù)付生產(chǎn)用房租金1000元13.25日,以銀行存款450元支付產(chǎn)品銷售廣告費18.30日,將本月實現(xiàn)的收入轉(zhuǎn)入本年利潤19.30日,將本月發(fā)生的成本費用轉(zhuǎn)入本年利潤

2024-03-09 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-09 14:15

借銀行存款 貸實收資本20萬。

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-09 14:16

借原材料5200, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項676, 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-09 14:16

借其他應(yīng)收款, 貸庫存現(xiàn)金500, 借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品材料費3萬, 管理費用材料費2000, 貸原材料32000。

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齊紅老師 解答 2024-03-09 14:17

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入10萬, 應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅銷項13000 借庫存現(xiàn)金100, 管理費用、差旅費400, 貸其他應(yīng)收款500 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款34000。 借制造費用1000 貸銀行1000, 借銷售費用廣告費,貸銀行450。

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借銀行存款 貸實收資本20萬。
2024-03-09
5借應(yīng)付職工薪酬20000 貸銀行存款20000
2024-03-09
您好,1、借原材料180000,貸銀行存款180000 2、借應(yīng)付職工薪酬30000,貸庫存現(xiàn)金30000 3、借銀行存款200000,貸實收資本200000 4、借在途物資-A材料20000,在途物資-B材料30000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)8500,貸銀行存款58500 5、借制造費用300,管理費用500,貸庫存現(xiàn)金800 6、借財務(wù)費用1500,貸銀行存款1500 7、借銀行存款58500,貸主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8500 8、借銀行存款163800,貸應(yīng)收賬款163800 9、借銀行存款4680,貸其他業(yè)務(wù)收入4000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)680 10、借營業(yè)外支出20000,貸銀行存款20000 11、借管理費用1000,貸銀行存款1000 12、借其他應(yīng)收款2000,貸庫存現(xiàn)金2000
2020-06-29
你好,同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-01-28
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
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