你是不是做了以前年度損益調(diào)整

期末未分配利潤減期初未分配利潤等于本年度凈利潤嗎
老師,我想問,利潤表中的凈利潤為什么等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末余額減去年初余額,為什么不是減去未分配利潤的期初余額?
利潤總額在什么情況下會不等于,年末未分配利潤減去期初未分配利潤。
老師,我沖去年多計提的稅金做了個調(diào)整未分配利潤的分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,不等于利潤表凈利潤,我怎么處理啊
凈利潤等于 年末未分配利潤期末減盈余公積,為什么要減去?
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應(yīng)該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
沒有,未審報表是平的。我這邊做了審計調(diào)整,都是跟利潤表相關(guān)的,然后審定后的報表就是多了200多
如果沒有,就看下你的收入科目是不是都計入貸方,費用成本科目都計入了借方
是的,老師
審計調(diào)整的憑證發(fā)來看看
老師你看一下
老師你看一下
看著借貸方也對,差額是多少呢
差這個數(shù) 2528.31
晚點回去我再看看
已經(jīng)找到原因了,今年滾調(diào)上期時漏了幾筆
那就好,太好了,工作順利