你好,是的,就是這樣了
自一月份起,累計(jì)扣除費(fèi)用直接按年率6萬元計(jì)算。也就是說,當(dāng)納稅人的累計(jì)收入不超過6萬元的月份,個(gè)人所得稅將不予代扣代繳;納稅人當(dāng)年累計(jì)收入超過6萬元的月份及以后月份,代扣代繳個(gè)人所得稅。請問老師,個(gè)人累計(jì)收入不超過6萬元的月份是什意思?不代扣代繳個(gè)稅是不是不用申報(bào)個(gè)稅?
你好,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個(gè)實(shí)際稅率分別是多少呢
老師,年收入不超過12萬,或者應(yīng)納稅額不超過400,就不用補(bǔ)個(gè)人所得稅是嗎
小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額超過100,不超過300萬,應(yīng)交企業(yè)所得稅是用應(yīng)納稅所得額乘以10%么
1.應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%) 2.應(yīng)納稅所得額超過100萬元的:減免稅額=(100萬元×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%),老師,這個(gè)政策還在用嗎?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!