同學你好 不退稅的話你要做免稅嗎

我想問下稅務師報錯了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽是不是永遠不能扣除
企業(yè)轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán)交企稅嗎
老師,抵稅是什么可以發(fā)票抵扣呀?怎么月初抵扣發(fā)票顯示未到統(tǒng)計確認日期呀
老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
免稅是怎么做的
如果做免稅,外銷發(fā)票也是要開的對吧
免稅也是要開發(fā)票的 只不過稅率那里是免稅了 不是零稅率 退稅的開零稅率 退稅的分錄 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
免稅的直接做 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出
不退稅免稅 外銷發(fā)票稅率不是零稅率 要開13%?
不是的 這個開免稅的哦 上面說了
免稅不等于開零稅率?
是不一樣的 免稅就是免稅 零稅率是要退稅的
退稅是要開外銷發(fā)票,開的稅率是零稅率,不退稅是要開內(nèi)銷發(fā)票,稅率為免稅,是這個意思吧
免稅也得開外銷的發(fā)票 只不過稅率是免稅
那退稅不就是免稅嗎
同學你好 不是呀 退稅是退稅,退的是進項 免稅是免稅,這個是進項不退了
他們兩個開的銷項發(fā)票有什么區(qū)別,就稅額不同對吧
對的 一個零稅率 一個免稅