對(duì)方不給開票的原因是什么?
老師,預(yù)付賬款,但是對(duì)方不給開發(fā)票,對(duì)公打的款,一直掛賬上,怎么平呢
老師,請(qǐng)問我們公對(duì)公付款給了對(duì)方,但是對(duì)方不能開發(fā)票給我們,那這個(gè)預(yù)付賬款怎么平賬呢?
請(qǐng)教老師,付給對(duì)方的預(yù)付款,對(duì)方給開了發(fā)票了,但商品還沒發(fā)貨,我這邊收到預(yù)付款的發(fā)票要如何記賬呢?
老師,給對(duì)方公司預(yù)付了5萬(wàn),對(duì)方給我們開了42000,這個(gè)借方的8000元的預(yù)付賬款怎么平呢?
老師,給對(duì)方公司預(yù)付了5萬(wàn),對(duì)方給我們開了42000,后期也不開票了,這個(gè)借方的8000元的預(yù)付賬款怎么平呢?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
就是不開了么,老師這樣應(yīng)該怎么平賬呢
借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 若結(jié)轉(zhuǎn)了成本,在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理
老師我的意思是預(yù)付賬款咋平賬
有些是機(jī)械或者日用品啥的,都是對(duì)公轉(zhuǎn)賬下的預(yù)付賬款,但是后面都不開發(fā)票,這也不能下商品沖預(yù)付賬款吧?而且有些直接是支付給個(gè)人的那種也下的是往來款,這個(gè)該怎么平呢?
你支付預(yù)付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 確定就是不給開票 借:庫(kù)存商品/**費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
你們公司這種情況特別多嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)賬需要在一開始明確跟對(duì)方協(xié)商好發(fā)票的問題