收入-a-費(fèi)用-稅金及附加)*所得稅稅率/不含稅的銷(xiāo)售額等于1.2%

一般納稅人沒(méi)有成本票,利潤(rùn)總額是346788.99我需要交多少企業(yè)所得稅?具體怎么計(jì)算?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5,本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入是3677981.65,企業(yè)所得稅55169.72元,成本應(yīng)該怎么倒推出來(lái)是多少,(我們現(xiàn)在是一般納稅人享受小微企業(yè)優(yōu)惠企業(yè)所得稅2.5%)假設(shè)沒(méi)有期間費(fèi)用
開(kāi)票金額是收入4077876按7%交企業(yè)所得稅需要多少成本怎么推算
請(qǐng)問(wèn)老師,就是比如第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000萬(wàn) 成本20000萬(wàn) 費(fèi)用5000 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開(kāi)回多少成本票 第一季度虧損10000 第二季度虧算20000
老師,企業(yè)所得稅按稅負(fù)率3%怎么倒推需要多少成本票呢
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開(kāi)票有誤",確認(rèn)即開(kāi)票是"否",狀態(tài)是"無(wú)需確認(rèn)",開(kāi)具狀態(tài)是"未開(kāi)具"老師我還要不要點(diǎn)"去開(kāi)票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)再開(kāi)就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來(lái),我要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)在平臺(tái)用個(gè)人賬戶(hù)付款買(mǎi)東西,但是開(kāi)發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來(lái)利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開(kāi)票內(nèi)容大類(lèi)是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種


然后上面公式求a就可以了。
這是小規(guī)模的:應(yīng)交的所得稅= 銷(xiāo)售收入*1.2%=(銷(xiāo)售收入-成本費(fèi)用)*5%,一般納稅人的有點(diǎn)不明白,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模和一般納稅人有什么區(qū)別?
我是想計(jì)算,比如100萬(wàn)含稅收入,按1.2%企業(yè)所得稅倒推需要做多少成本費(fèi)用才符合這標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)所得稅,他看的是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè),它不分一般納稅人小規(guī)模,只要是小型微利企業(yè)5%。
一般納稅人和小規(guī)模都可以是小型微利企業(yè)。