是,自產的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅

老師,你好,我想咨詢一下,本公司無償向本公司員工提供借款服務,用于員工買房,是否需要視同銷售繳納增值稅呢?
公司自產貨物的輔材用于公司承接的清包工程 輔材要視同銷售繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎?
請問老師,公司購買的產品用于贈送客戶或者作為員工福利,都需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
老師,將自產空調 30 臺用于辦公樓 ,請問是視同銷售嗎,要繳納增值稅嗎
公司自產的商品用于贈送 自己飲用 這種情況直接視同銷售 按照成本價繳納增值稅 但是并沒有產生收入 還用確認收入嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產品淋,可是不給現金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結轉,實操為什么不在借方用負數表示?管理銷售費用卻要?
制造費用結轉,實操為什么不在借方用負數表示?管理銷售費用卻要?
老師 注冊了一個公司沒有業(yè)務往來 只是用公司注冊了一個商標,每個月是不是0申報就行
老師請問納稅信用等級評價是系統自動評分,還是專管員評分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預繳增值稅嗎
老師 視同銷售的銷項稅額 申報增值稅應該怎么填列
我們新辦企業(yè) 生產新品 目前還沒有收入
參照市場同類商品銷售價格或自己的銷售價格
因為我們是生產飲料的 而且是新品 前面都是因為送客戶 和辦公室招待用才視同銷售 這部分需要繳納的增值稅在哪塊填列
我看了一下納稅申報表表一 有未開具發(fā)票欄次 我在這塊填銷項應納稅額,銷售額這塊確實沒有 寫0對嗎
填寫在 未開具發(fā)票欄次
銷項稅額這塊填寫視同銷售應繳納的銷項稅 對應銷售額填寫0 對嗎
不是填寫0 ,按市場上同類產品價格