你好,股權(quán)轉(zhuǎn)移合同、印花稅 萬(wàn)分之五,小規(guī)模、小型微利企業(yè)、個(gè)體戶減半

老師,變更股東需要交多少印花稅
股權(quán)變更,其中500萬(wàn)變更為另一個(gè)人,需要繳納多少印花稅?
變更股東需要繳納印花稅嗎
老師有哪些需要交印花稅,稅率分別是多少?
變更股東需要繳納哪些印花稅。這些印花稅的稅率分別為多少?
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)超發(fā)票,開(kāi)超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過(guò)推廣營(yíng)銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開(kāi)具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購(gòu)入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒(méi)找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問(wèn)一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開(kāi)到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒(méi)有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝


A給B轉(zhuǎn)讓100萬(wàn)股權(quán),但是全部沒(méi)有實(shí)繳,只是變一下股東的名字,實(shí)際轉(zhuǎn)讓金額0元 這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
稅務(wù)局認(rèn)可你的零轉(zhuǎn)讓嗎?如果認(rèn)可的話,按轉(zhuǎn)讓金額的不需要交你這個(gè)。
如果轉(zhuǎn)讓金額是1萬(wàn)是不是就按1萬(wàn)計(jì)稅就是股權(quán)轉(zhuǎn)移合同印花稅10000*0.05%=5
對(duì)的對(duì)的,你沒(méi)有考慮減半政策
除此之外是不是還要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%個(gè)稅?也就是1000*20%=2000
是 單位有盈利嗎?如果有盈利的話,還需要加上一個(gè)未分配利潤(rùn)的分紅。
那如果是實(shí)繳了100萬(wàn),實(shí)際轉(zhuǎn)讓105萬(wàn),是不既要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)移合同印花稅105*0.05%=525也要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅(105-100)*20%=1000的個(gè)人所得稅
個(gè)人所得稅。如果單位有盈利,還需要加上未分配利潤(rùn)。