您好,這個開專票是3%的稅率的
老師您好,我公司為一般納稅人,收到供應(yīng)商開具的1%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,能按9%計算抵扣增值稅嗎?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
C酒店為增值稅一般納稅人,不適用進項稅加計抵減政策,本月有關(guān)經(jīng)營情況如下1購進各種食材布草等物資,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額35000元,取得普通發(fā)票注明稅額5000元。2.購進一批工程用零件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1000元;因管理不善,當(dāng)月該批零件有一半被盜。3.向銀行支付貨款利息,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1000元;4.提供客房服務(wù)取得不含稅價款500000元,餐飲服務(wù)取得含稅價款318000元,增值稅稅率6%;要求:(1)計算C酒店業(yè)務(wù)1可抵扣的進項稅額;(25))(2)計算C酒店業(yè)務(wù)2可抵扣的進項稅額;(24))(3)計算C酒店業(yè)務(wù)3可抵扣的進項稅額;(24))(4)計算C酒店業(yè)務(wù)4的銷項稅額;(2分)(5)請計算C酒店本月增值稅應(yīng)納稅額;(2分)
我是個體工商戶,現(xiàn)在申請可以開具專票,我日常進貨的時候,供應(yīng)商是一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票給我,我可以進行進項稅抵扣嗎
某百貨商場為增值稅一般納稅人,2019年9月從國營農(nóng)場購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得的銷售發(fā)票上注明價款100000元;運輸農(nóng)產(chǎn)品支付運費10000元,并取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,該批農(nóng)產(chǎn)品的60%用于職工餐廳,40%用于對外銷售。要求:計算商場可以抵扣的進項稅額。
我們是一般納稅人,從個人那里買了1300的雞蛋,倒賣掙了1600,讓開發(fā)票,雞蛋發(fā)票是免費的,開始我們沒有進項成本票,系統(tǒng)會有風(fēng)險嘛
老師,想咨詢您一個問題,就是生的牛羊肉卷,屬于鮮活肉蛋商品嗎,可以享受免稅政策嗎
老師,我們有個甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過戶給下家,現(xiàn)在這個房子的土地用途是科教用地,,然后老板說之前甲方預(yù)交過一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說房產(chǎn)稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒做過房地產(chǎn),我也不懂,啥意思呢老板,咋做 這是老板給我的一份,評估這個轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的評估書,說看交多少稅,我按照哪個數(shù)字算呀,這個甲方頂?shù)膽?yīng)收金額是2999550.97元 我想著做委托代銷合同,做2個合同,委托,銷售合同,怎么做呢
你好,老師。我們的財務(wù)期初數(shù):應(yīng)收賬款 100萬,預(yù)收賬款 5萬,如果我只用一個科目“應(yīng)收賬款”,請問新建賬套如何去錄入這個數(shù)據(jù)呢
適用情形里的內(nèi)容是啥意思呀
請問老師外貿(mào)企業(yè)美元折算成人民幣匯率按照什么時期匯率計算呢?
第4問 為什么要評價注會 不應(yīng)該評價管理層嗎
老師,158500元,大寫怎么寫對
老師,我想問一下,超豪華小汽車 生產(chǎn)和零售環(huán)節(jié)征收嘛 零售環(huán)節(jié)是4s店和購買人都征收嘛?還是說零售環(huán)節(jié)是4s店代購買人征收啊
農(nóng)民工工資發(fā)放流程