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老師你好,新公司前期采購的產(chǎn)品都是為推銷產(chǎn)品,都全部送人了,這樣怎么處理?

2024-03-04 15:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-04 15:13

借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶4427 追問 2024-03-04 16:12

老師這個按銷售方式交稅對嗎?這個稅按什么金額來繳?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 16:14

對的,這個是從銷售正常交稅。按照市場銷售的金額計(jì)算稅款繳納。

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快賬用戶4427 追問 2024-03-04 16:17

老師有其他可以不用交的處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-04 16:19

要是招待客戶的可以。就是借管理費(fèi)用招待費(fèi),貸庫存商品。

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快賬用戶4427 追問 2024-03-04 16:27

這個招待費(fèi)是不是有標(biāo)準(zhǔn)的?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 16:43

發(fā)生的時候按實(shí)際稅前扣除有標(biāo)準(zhǔn)。按照發(fā)生額的60%和收入的5‰稅前按照最小的扣。

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快賬用戶4427 追問 2024-03-04 16:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-04 16:51

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快

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