你好,正確的應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?

老師你好我之前月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,我現(xiàn)在要調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么調(diào)整,分錄要怎么寫
老師好,上個(gè)月的賬本已經(jīng)打印了,這個(gè)月做賬發(fā)現(xiàn)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么調(diào)整分錄,沒(méi)以前年度損益這個(gè)科目
21年10月將1—9月計(jì)入管理費(fèi)用的工資調(diào)整到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目里,摘要要怎么寫
老師,發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的科目計(jì)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而且沒(méi)有扣除殘值,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么調(diào)整,小規(guī)模
22年虛報(bào)的工人工資在稅務(wù)局刪除了,之前的會(huì)計(jì)把工人工資計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本,現(xiàn)在要調(diào)整賬目怎么處理,分錄不知道怎么寫
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開(kāi)票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開(kāi)普票,不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來(lái)的零件算錢是直接抵扣還是各開(kāi)各的
老師,你好,想問(wèn)下客戶購(gòu)買產(chǎn)品,但是沒(méi)有對(duì)公付款,是走的對(duì)私,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯(cuò)了怎么辦?。繒?huì)不會(huì)對(duì)殘保金有影響啊
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)主要起什么作用
7-9月收入430萬(wàn),是不是這部分收入對(duì)應(yīng)拿回來(lái)的成本只能是拿普通發(fā)票回來(lái)抵扣成本。如果是11月申請(qǐng)為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對(duì)應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬,有沒(méi)有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無(wú)票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會(huì)算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺(jué)現(xiàn)金會(huì)計(jì)給有票,無(wú)票的 支出, 分開(kāi)支。但我這邊怎么處理呢


前面是做預(yù)提工資。借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付工資,后來(lái)發(fā)放,借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,銀行存款
借應(yīng)付工資貸以前年度損益調(diào)整。
能把前面的憑證沖紅,重新做一遍嗎
那樣也可以,我給你寫的是直接更正的。