您好,這個(gè)的話是可以一起的,不超過10萬一個(gè)月就行
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請(qǐng)問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師我是小規(guī)模公司,是投資有限公司,名下有底商,現(xiàn)在出租了,半年收入70萬,一次性開70萬發(fā)票,我70收入怎么做賬,稅率是多少?怎么交稅?可以分?jǐn)倖幔繒?huì)計(jì)分錄,直接一次性做70萬增值稅是不是就高了?
小規(guī)模納稅人,承包經(jīng)營(yíng)了一個(gè)商場(chǎng),然后把商鋪?zhàn)獬鋈ナ兆饨?,一年租金合?jì)超過兩百萬,收入是不是必須均勻分?jǐn)偟矫總€(gè)月那就超過了45萬?就不能可以享受一個(gè)季度不超45萬的增值稅優(yōu)惠嗎?那還需要繳納其他的什么稅嗎?租來的商鋪可以計(jì)提折舊嗎
老師 小規(guī)模納稅人主營(yíng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù),每個(gè)月向租戶收入的水電費(fèi),公司可以開水電費(fèi)發(fā)票給租戶嗎?增收率是多少?
老師,請(qǐng)問,二手車經(jīng)銷商是一個(gè)小規(guī)模公司,季度不超30萬,可以減免增值稅,超了就全額繳納增值稅,原按簡(jiǎn)易辦法3%征收率減按2%征收,但是改為按0.5%征收,例如,開了100萬的普票,這個(gè)增值稅和收入怎么做賬寫分錄啊?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
租金開幾的稅率
您好,這個(gè)的話,是屬于5%的這,你好