這不是一個(gè)表?哪里少了呢?
請(qǐng)問(wèn)老師下面這個(gè)圖的應(yīng)納稅所得額是指什么呢,是需要補(bǔ)覺(jué)的錢(qián)嘛,或者說(shuō)如果按這個(gè)表格,能看得出來(lái)我需要補(bǔ)多少稅嗎。謝謝
老師,你好,今年補(bǔ)交了五萬(wàn)多2019年的所得稅,原因是2019年有100萬(wàn)的成本,稅務(wù)局查出來(lái)票有問(wèn)題呢,出本不合法,那公司繳納的所得稅以及調(diào)增利潤(rùn),這快怎么做分錄呢,麻煩老師一下,具體寫(xiě)一下分錄,謝謝老師
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于合伙企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳的填報(bào)相關(guān)問(wèn)題做咨詢。就是企業(yè)21年12月份才成立,所以21年財(cái)務(wù)報(bào)表顯示是虧損的,那么在做22年匯算清繳填報(bào)時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄要填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)的金額時(shí)21年利潤(rùn)表上的金額嗎?請(qǐng)老師抽空做一下分析解答,謝謝!
老師您好!現(xiàn)在年終獎(jiǎng)可以選擇單獨(dú)計(jì)稅或者和工資合并計(jì)稅,舉一個(gè)例子,工資年30萬(wàn),所有扣除金額按12萬(wàn)算的話,獎(jiǎng)金12萬(wàn),這樣是不是算下來(lái),分開(kāi)計(jì)稅要交30870,合并計(jì)稅要交73080,這樣我們可以自行選擇分開(kāi)計(jì)稅?麻煩老師看看我算的對(duì)不,謝謝!
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下:專管員說(shuō)我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高,我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬(wàn)元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬(wàn)元。 那我調(diào)出的156萬(wàn)元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
沒(méi)有,這是我算的您看對(duì)嗎?謝謝!
你把減免所得稅費(fèi)那個(gè)附表發(fā)來(lái)看看