同學你好 這個可以的

老師,稅務稽查到幾年前取得的發(fā)票是虛開發(fā)票,要求進項稅額轉出補繳增值稅和附加稅費,補繳申報的時候賬上有期末留抵稅額稅務說是補繳的增值稅是以前年度的,現(xiàn)在的留抵稅額不能抵扣,是直接補繳了稅務處理決定書所列明的需要補繳的金額,賬務該怎么處理呢???
老師,19年11月的時候申報增值稅,銷項稅額11萬,進項稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現(xiàn)在稅務機關發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進項稅額轉出補稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調增當年所得稅?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調增當年所得稅?
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點銷項發(fā)票.公司一直都沒開過發(fā)票,公司一直都有進項發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進項發(fā)票金額勾選,2月份銷項發(fā)票能不能抵扣,3月份申報增值稅會不會繳納稅率,是這個意思,老師好。
幾年前暫估庫存商品己經次年調整所得稅了,后期材料員也付完款了掛在其他應收款上可以直沖掉?
老師好,每年的總賬和明細賬需要打印嗎?謝謝
請問海關備案是網上備案還是去現(xiàn)場?
老師,我們暫估拿不到發(fā)票了,可以做借:暫估應付 貸:其他應收-法人,來調整嗎
老師好!請問新購二手折疊機,價值4萬多元按什么年限計提折舊呢?之前賬上有折疊機是按10年,我現(xiàn)在可以按5年嗎?還是必須和之前的一樣按10年呢?謝謝老師!
(應發(fā)金額*0.8-5000)*0.03=實發(fā)金額 這個是幫繳納個稅的公式,我看不明白,為什么是要成0.8呢?
應付暫估的定義是不是未收到供應商的發(fā)票?
問一下,個人所得稅申報如果是從25年1月開始有問題,需要更正,更正順序是怎么樣的
外經證預交了增值稅和附加稅,申報的時候抵減了增值稅,附加稅預繳的會計分錄怎么沖銷呢
老師你好,回收紙制品,然后再買給廠里,屬于再生資源回收嗎,能享受即征即退的政策嗎?