計提和結(jié)轉(zhuǎn)是會計中的兩個重要概念。計提是指根據(jù)會計準則和制度規(guī)定,預(yù)先計算和確認某些費用或負債的過程。而結(jié)轉(zhuǎn)則是指在一個會計期間結(jié)束后,將某些賬戶余額轉(zhuǎn)入其他相關(guān)賬戶的過程。簡而言之,計提是計算和確認,而結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)移和平衡。
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)和平時的結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別嗎
計提和結(jié)轉(zhuǎn)都是月末要做的對吧,他們有什么區(qū)別尼
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么區(qū)別
老師請教你一下,計提和結(jié)轉(zhuǎn)實質(zhì)有什么區(qū)別 就是叫法上面
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤有什么區(qū)別嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,