是的,是這樣做的了
老師 借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是該這樣呢 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
發(fā)出了商品沒收到錢 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣就行了是嗎? 等收到款了在做 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是嗎?對(duì)嗎老師
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 摘要:收到錢了 借庫(kù)存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開始做應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
前面已做賬 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 后面收到了這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)專票,再怎么做賬?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,