計提借應交稅費-增值稅加計扣除,貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅加計扣除。

老師您好,申報繳納增值稅的時候,原來做在進項稅額和銷項稅額里的余額要怎么處理呢?留抵的進項稅放在哪個科目啊,謝謝
會計分錄:一般納稅人增值稅進項稅額758.38,加計扣除10%,也就是多抵扣75.84,這個加計扣除10%的金額記到哪個科目
1.增值稅留抵的稅額以及加計抵減的余額能否做退錢的處理。 2.加計抵減的余額做所得稅申報的時候是否是可以填在申報主表的第七行:減:免稅收入、減計收入、加計扣除
賬上應交稅費—待抵扣進項稅額科目有余額,但增值稅申報表上沒有留抵稅額了,這個待抵扣進項稅額的余額應該怎樣處理?
申報增值稅時,有留抵退稅金額,銷項的增值稅按5%加計抵減需要在賬上體現(xiàn)嗎,還是可以抵扣的時候再做呢?
老師,電商公司erp里的運費和平臺后臺導出的運費一般都不正確,一般都用不了是嗎?一般都只用erp或者平臺后臺導出的快遞單號和快遞公司給的賬單里的快遞單號核對是否一致,再檢查一下運費是否按照約定結(jié)算規(guī)則算的就行了是嗎?
為什么很多企業(yè)都是用標準成本法核算,用不了實際成本法,難道是涉及工藝太復雜,實際成本法,導致每個月數(shù)據(jù)偏差較大,有沒有懂行的老師?
咨詢服務費的發(fā)票,需要營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么寫
今晚的審計直播課怎么回事?老師不對啊,一直在調(diào)試怎么回事?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無免抵退稅進行比較 熟低退誰對嗎?那假如說沒有留抵的話 有出口免底退稅10萬稅額 還能退稅嗎
初級里面講的臉易性金融資產(chǎn)怎么做賬報稅的時候沒用到
老師 新開了一個公司,法人財務負責人都是一個人,為什么在個稅APP沒有這個企業(yè)名稱,不能申報自然人扣繳端申報密碼
老師,電商的包材怎么處理的?如果公司用的是聚水潭,比如購入后能入系統(tǒng)嗎?如果能入系統(tǒng),出庫的時候是怎么出的?能對應店鋪嗎?
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?我結(jié)賬過了
我們公司是四月份注冊的,判定是不是小微企業(yè)的時間段是幾月到幾月老師