你好,你看下?lián)改_義務(wù)人,他選擇的是你單位嘛,而且他的扣除時間是2024年嘛。
1~6月營業(yè)額523.79萬元,凈利潤額-125.51萬元,同比%怎么計算?
老師 我算7月份利潤的話 我需要?7月份實際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報銷的錢
老師,我在25年3月月份有一筆2萬的業(yè)務(wù)收款,我支出的成本是19800,也給我開了發(fā)票,但是我做憑證的時候有一個應(yīng)交稅費,現(xiàn)在資產(chǎn)表上顯示一個應(yīng)交稅費297,我怎么做平它
老師,銷售貨物己開票,因質(zhì)量問題客戶讓便宜點,這種情況是不是得在紅字信息確認單里選擇發(fā)票,在開具紅字發(fā)票原因下方選銷售折讓。
計提的工資必須是申報的個人所得稅工資嗎?
老師A公司收購B公司時,支付給B公司的股東C630萬元,后期A公司將B公司的股權(quán)以0元的價格轉(zhuǎn)賣給了個人D和E,需要繳納什么稅嗎?按多少金額繳納?
請問,報工商年報時,公司有對外投資企業(yè),對外投資那年度有申報填寫了。若之后對外投資信息沒變動也沒新增,后續(xù)每年要再填報嗎
老師我們是勞務(wù)派遣公司,自己公司現(xiàn)有的員工,比如會計還有前臺清潔工這種,服務(wù)本公司的人員,一樣和派遣的員工申報個稅,這三人的工資如何做賬呀?
報關(guān)單上沒顯示規(guī)格型號,但是進項發(fā)票上有顯示規(guī)格型號,請問這種情況會影響退稅嗎
請問老師,個人24年5月份干了點活,開了勞務(wù)發(fā)票,支付公司按勞務(wù)報酬代扣代繳了個稅。這個人不知道個人所得稅匯算清繳,到昨天才了匯算清繳,請問還管用嗎?還能退稅嗎?
就是專項扣除那里錯了,所以導致不一致
哪里錯了 需要查下原因
我一開始沒發(fā)現(xiàn),就是和她不一樣,一開始就發(fā)現(xiàn)專項那里我不和她的對,根本發(fā)現(xiàn)不了
也就是人家填寫的是正確的,你沒有給他扣除啊,那你下載更新就可以啊,然后選擇自動預填 更正申報
我還下載更新了,反正沒發(fā)現(xiàn)
自動預填選擇了嗎?
選擇了,后面跟她比對的時候,發(fā)現(xiàn)其中一個人的贍養(yǎng)老人沒顯示3000,
你好,那你手動給他填寫啊 要追究誰的責任,那就是申報的問題呀
假如她沒報的話,我就發(fā)現(xiàn)不了這個錯誤
不是追究責任,是我沒發(fā)現(xiàn)錯誤
怎么才避免這個錯誤
你好,你現(xiàn)在的問題是什么?你現(xiàn)在更正就可以, 發(fā)現(xiàn)了錯誤及時彌補就是 還有其他的嗎?找一下追求責任的話我也回復了 我們不管你們誰的責任 就是告訴你們方法 其他的你們自己判斷
怎么才能在報稅之前發(fā)現(xiàn)這個錯誤,避免這個錯誤,漏了
和個人核對好了 個人填寫了專項附加扣除和財務(wù)說下 財務(wù)檢查他填寫對錯