同學,你好 庫存缺,可能是出庫了沒有記賬
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
購入時的分錄: 借:庫存商品--大米 15萬 進項稅額1.35萬 貸:應付賬款/銀行存款 16.35萬 一般納稅人采購的商品入賬不可能是含稅金額呀,那么進項轉(zhuǎn)出時怎么會有一個換算不含稅這一步了 一般納稅人采購賬面價值入賬應該是不含稅的呀,賬面成本不就是不含稅的成本么,賬面成本說明是已經(jīng)入賬了的,沒明白一般納稅人入賬后成本扣稅時為什么要換算一下,不管是網(wǎng)上查閱的資料還是我們在實際工作中,一般納稅人賬面成本都不可能是含稅價的,
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師我想請問一下,我們是國際貨代行業(yè),我們每個月基本開的都是免稅發(fā)票,偶爾開幾張稅率6的發(fā)票,但是我們的成本票好多是專票,都是可以進賬抵扣,導致我們的留底稅額比較多這種成本票其實我們也可以要求對方開普票稅率0,我們公司是應該繼續(xù)讓對方開專票還是換成開普票呢?留抵稅額太大會不會也不好?
老師你好 我們公司是一家外貿(mào)公司,我公司長期存在一些小額的報銷小到幾元大到500元,主要是數(shù)量非常多,一年累計總額可以達到30萬多人民幣,比如一些小的工具,插件什么的購買,我這邊又擔心大量的這些白條入賬有調(diào)整風險,讓報銷人去開發(fā)票有比較難為人畢竟金額太小了。我也明白500元以下小額可以白條入賬,但是累計金額這么大感覺不妥。想請教老師這樣子怎么處理可以比較正規(guī)一點。
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
沒有抵扣,可能是進項高于銷項,所以有留抵
老師:出庫沒有記賬是余庫存,可是我這是缺庫存,完了還有留底稅,額還這么大,請指教!謝謝!
同學,你好 你是實物有,但是賬上沒有嗎?
老師:實物沒有了,就是賬上缺庫存(我銷售時都是估計入賬的,沒有沒來的進項票),進項留抵稅額而且額還這么大 ,老師能都是銷項額小的事嗎?
同學,你好 留抵大,就是銷項小,或者沒有做銷項
哦,老師象我這種情況要是沒有做銷售的話是余庫存的,而我這是缺庫存而且留底還這么大,應該是銷項小吧?
同學,你好 嗯嗯,是的
知道了,謝謝老師!
不客氣,祝工作順利