您好,要交增值稅的,您說是的季度30萬以內(nèi)免增值稅這個(gè)優(yōu)惠么,這是小規(guī)模的優(yōu)惠

為什么江蘇省增值稅申報(bào)表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的價(jià)稅合計(jì)一欄是橫線,及后面的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額都是橫線???這是什么意思
稅種類別為服務(wù):第1欄銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票。
一般納稅人簡易征收開勞務(wù)發(fā)票,在表一當(dāng)中是填3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)啊
老師,我們是一般納稅人,但是我們的計(jì)稅方法是簡易計(jì)稅,我們簡易計(jì)稅是不是每月增值稅就不用根據(jù)銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算出來的差額乘以稅率,算出增值稅額后去交增值稅吧!我們勞務(wù)派遣公司簡易計(jì)稅是怎么交增值稅的
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)主要是這二項(xiàng)一般計(jì)稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個(gè)月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時(shí)按月份收入各無票申報(bào)了,,在這個(gè)月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報(bào)無票收入的40w了,這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)???
我增加了預(yù)算會計(jì)分錄,設(shè)置了601財(cái)政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款預(yù)算收入和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請教一個(gè)問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請問計(jì)提銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個(gè)循環(huán)年度,這個(gè)是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄?
這個(gè)分錄對么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到

