是的,對(duì)的,是這么做的。

企業(yè)自產(chǎn)自銷會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時(shí), 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
公司為小規(guī)模納稅人,自行采購硬件后,在工廠組裝成為成品后,放在工廠做展示,請(qǐng)問應(yīng)該如何做分錄 1.從外采購回來的硬件 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX 2.報(bào)銷購買回來的硬件 貸:銀行存款 3.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-組裝成產(chǎn)品的名稱 貸:原材料:A/B/C 4.組裝完成時(shí) 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-XX 5.組裝完成后用于工廠展示 借:銷售費(fèi)-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
請(qǐng)問一下一般納稅人,木業(yè)公司。 自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,木材。 入庫,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(加計(jì)扣除1% 貸生產(chǎn)成本 然后借庫存商品 貸生產(chǎn)成本。 銷售是木片上面分錄對(duì)嗎?還有需要補(bǔ)充的嘛
老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,面免稅的。請(qǐng)問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛? ; 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
來發(fā)票全額進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品成本 借:原材料 貸:銀行存款 2、通過投入產(chǎn)出法計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅沖減成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 1、那做銷售成本時(shí)是不是要加上這部分沖減的成本 2、不加的話銷售成本沖了部分就少了,如果加上的話總成本金額比銷售額大了
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎


那運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬?
運(yùn)輸發(fā)票是購入的嗎?購入的一塊做原材料里面,如果你們銷售的,你們單位承擔(dān)的銷售費(fèi)用。
對(duì),如果運(yùn)輸發(fā)票在購入和銷售中都產(chǎn)生,怎么處理?
那就分別做就是啦,采購的做到采購里面。
會(huì)計(jì)分錄是怎樣?
借原材料、原煤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行 這個(gè)就是這里面包含著原煤和運(yùn)輸費(fèi)的, 借銷售費(fèi)用,運(yùn)輸費(fèi),貸銀行存款。