同學,你好 嗯,可以的
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
你好,老師,我在學固定資產(chǎn)分期付款這個知識點,有個迷糊一直解不開,就是分錄上,例如:借:固定資產(chǎn),借:未確認融資費用,貸:長期應(yīng)付款。分錄中,這個長期應(yīng)付款,金額是本加息,是你買這項固定資產(chǎn)一共付的錢,題目出題一般都是個整數(shù),那這個是長期應(yīng)付款的賬面價值嗎,如果是的話,為什么我在做題的時候,計算的長期應(yīng)付款賬面價值固定資產(chǎn)的現(xiàn)值-未確認融資費用呢,我發(fā)現(xiàn)這里好多概念我都不懂
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開采權(quán)做的簡易計稅!因為簽訂的合同供貨量大,有時候還要去采購碎石,開出去的銷售收入含運費?,F(xiàn)在有幾個問題要請教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數(shù)交嗎? 二,運費我們是否可以分開開票!這樣就可以少交資源稅。如果分開開有無稅務(wù)風險?。I業(yè)執(zhí)照中沒有物流這塊) 三,自己開采的和外購的是否要分開記賬(或者是要怎么做臺賬區(qū)分自采和外購),因為外購的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
公司是一般納稅人,購買了一輛電車33萬,開出機動車銷售發(fā)發(fā)票給公司,增值稅是38873元四角五,,因為是新能源車,所以說免購置稅,這三萬多就減免了,請問我做賬的時候應(yīng)該怎么做呢?是直接做固定資產(chǎn)33萬,還是做應(yīng)交稅金進項稅33萬,營業(yè)外收入33萬
老師您好,請問:我錄入固定資產(chǎn)原值的時候,是否可以不加入車輛購置稅,因為如果含了車輛購置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會繼續(xù)增大。。我看前前任會計,做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價,然后計提的折舊、再前任會計入賬的固定資產(chǎn)是價稅合計金額。。。,請問老師,我到底該按那個金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計提的跌價值準備15為答案,對應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對應(yīng)材料減值。
個體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報工資時又提不要求報,那工資直接報零可以嗎
個體工商戶經(jīng)營所得報稅跳出這個提示是怎么回事,之前也是一直這么報的,之前沒出現(xiàn)過
其他應(yīng)付款抵掉了點工資 那季度申報的時候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺機器是一個原價,總計付款的時候有個優(yōu)惠價,這個固定資產(chǎn)入賬的時候,按優(yōu)惠后的單臺價格記嗎,這個咋記。原價8臺機器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,老師請幫我算一下第三個3個季度累計應(yīng)該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉庫人員的工資放那個科目
老師,我們找的個人給我們公司的廠地裝修的三萬塊錢,我們怎么付款。他個人能開發(fā)票嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利