按你上面的來做就可以
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,9 月開票2000元服務費,這個2000元是一年的,分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:預收賬款-a公司 每月分錄: 借:主營業(yè)務收入 2000/12 貸:預收賬款-a公司 2000/12
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
老師,我公司有職工誤轉了2000元進入公司賬戶,已全額退回,另產生了3元的轉款手續(xù)費,請問我如下分錄正確嗎? 收到時:借:銀行存款2000,貸:其他應付款2000 退回時:借:其他應付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續(xù)費如何處理呀,謝謝老師
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報個稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機工人打款按照臨時工工資了。這個必須要他們給我們提供原件收據么 沒有收據只報個稅可以嗎
老師,公司有進銷存系統,我做賬的時候主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是不是可以不寫明細了,因為他們的進銷存財務接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務收入——某商品,而是統一歸類到主營業(yè)務收入——某門店
老師單價開票的時候低,成本還挺高,怎么補救
老師,運輸營運車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風險異常稅務局已經解決了系統要多久才能更新呢
億企財稅用驗證碼登錄次數太多了,會收不到驗證碼的嗎
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準還是收款為準
借:主營業(yè)務收入2000元,貸:銀行存款2000元 這樣么
主營業(yè)務收入可以在借方么
嗯 這樣也可以的哦
這樣做了之后 結賬的時候顯示損益科目未結平是什么原因呢
需要結轉到本年利潤 然后結轉到利潤分配未分配利潤
好呢 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝