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老師,這兩個日期都應該怎么填,例如有的固定資產(chǎn)是5月份開票7月份做賬,該怎么處理

老師,這兩個日期都應該怎么填,例如有的固定資產(chǎn)是5月份開票7月份做賬,該怎么處理
2024-02-19 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-19 17:26

5月收到發(fā)票當月進行入賬

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快賬用戶8252 追問 2024-02-19 17:27

問題是發(fā)票沒有及時收到,跨月了呢

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:29

5月份入賬的時候按照暫估金額入賬,等實際收到發(fā)票之后再進行調(diào)整; 或者如果當時5月份沒有入賬的話就按照7月份收到發(fā)票入賬,但是需要補提前兩個月的折舊

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5月收到發(fā)票當月進行入賬
2024-02-19
?你好;? ?那你 8月收到發(fā)票與你6月做賬的金額一致嗎 ;? 是否是 進項稅 金額? ?
2022-09-19
對的,是的,不能這么清理的,你一次做就可以的,剩下的做無票收入,然后在下面月份開了之后,你紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的就行,一證數(shù)一負數(shù)不影響。
2023-08-10
固定資產(chǎn)的開始使用時間應填寫設備實際到達并投入使用的時間,即分別為 6 月和 7 月。 雖然入賬時間在 8 月份,但使用時間應按照設備實際投入使用的情況來填寫。
2024-08-28
同學您好,都不要做賬務處理,等收齊后一次調(diào)固定資產(chǎn)原入賬價值
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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