您好,這個(gè)是可以的,可以申請(qǐng)退回的
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤(rùn),補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤(rùn)年末減年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,是哪里出了問題呢?
老師:上年度有利潤(rùn),但彌補(bǔ)了以前年度虧損,分錄還可以按照:借本年利潤(rùn);貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來做嗎
之前年度多記了管理費(fèi)用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
老師,21已入賬年度的費(fèi)用,22年12月份時(shí)要作廢,我做了紅沖,通過以前年度計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那這樣是不是沒有影響22年利潤(rùn),匯算22年時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師,期初之前的費(fèi)用多記了,用未分配利潤(rùn)調(diào)整的,現(xiàn)在想沖回費(fèi)用,用以前年度損益科目調(diào)整來記,怎么做分錄呢,轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
增值稅申報(bào),我上個(gè)月全是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表全填寫0嗎
公司資產(chǎn)總額是35452249.63 負(fù)債總額是12833996.57 所有者權(quán)益總額是22618253.06 ,實(shí)收資本是25000000,現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交多少個(gè)稅
老師:在淘寶上買的一些配件,開了普票可以稅前扣除吧
請(qǐng)問老師,我們有筆訂單,是國(guó)外客戶推薦的,需要給他支付傭金,那我們報(bào)關(guān)是按總的銷售額報(bào)關(guān)嗎?后面的賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理?
如果注冊(cè)分公司,統(tǒng)一由總公司發(fā)工資的不得行,社保關(guān)系在總公司
我們公司是購(gòu)買鴨毛鵝毛加工成羽絨服企業(yè),但是目前在成本結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),都是按照毛利率反推的,這肯定不對(duì)。我想問怎么確定結(jié)轉(zhuǎn)多少原材料?因?yàn)槊庸こ山q,會(huì)產(chǎn)生90絨,80絨,70絨,2廂,然后這些又能繼續(xù)提速90絨,80絨,就是一個(gè)環(huán)節(jié)套一個(gè),然后可能最后又是放在一起的,這種原材料成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,你好,請(qǐng)問分公司轉(zhuǎn)賬給總公司,需要開發(fā)票嗎?是分公司轉(zhuǎn)的管理費(fèi)
老師,您好!我司提供辦公場(chǎng)地給其他公司用來開直播,大概幾小時(shí),開發(fā)票可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”-場(chǎng)地服務(wù)嗎?因這個(gè)稅種是之前已核定過的,客戶著急開票。
給夜班的員工買的方便面記入福利費(fèi)嗎
你好老師,我是新公司,注冊(cè)稅務(wù)登記一般納稅人,我選擇會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選哪個(gè)?
如果不申請(qǐng)退回可以把這部分費(fèi)用直接計(jì)入本年損益嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
可以,直接計(jì)入當(dāng)年的
就是去年的稅金及附加沒有計(jì)提,匯算做完了,可以在今年計(jì)提嗎
嗯對(duì),是這意思的了
就是可以對(duì)嗎
嗯對(duì),這個(gè)是可以的,沒問題
2024年匯算這部分還需要調(diào)增嗎
那樣就不需要的了