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小規(guī)模納稅人,1月購入成品10萬入庫,未收到票,1月這10萬也賣掉了,1月借:庫存暫估 10萬貸:銀行存款10萬 借:營業(yè)成本 10萬 貸:庫存暫估 如果3月收票怎么入賬

2024-02-17 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-17 12:58

同學,你好 借:營業(yè)成本 -10萬? 貸:庫存暫估? -10萬 借:營業(yè)成本 10萬? 貸:庫存暫估? 10萬

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快賬用戶9161 追問 2024-02-17 13:09

你的第二個分錄在1月就做了,是不是收到發(fā)票就直接貼分錄后面

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齊紅老師 解答 2024-02-17 13:11

同學,你好 不是,3月份來的發(fā)票,做在3月份

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快賬用戶9161 追問 2024-02-17 13:43

你的第二個分錄其實是重做一遍嗎,數(shù)據(jù)上沒有任何變化,我的理解是,你的第一個分錄是紅充,然后做一個借:庫存 貸:庫存暫估 借:營業(yè)成本 貸:庫存 然后貼發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-02-17 13:44

同學,你好 數(shù)據(jù)沒有變化的 是的

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同學,你好 借:營業(yè)成本 -10萬? 貸:庫存暫估? -10萬 借:營業(yè)成本 10萬? 貸:庫存暫估? 10萬
2024-02-17
你好,不需要做紅字的主營業(yè)務成本
2021-01-15
你好同學 二月收到發(fā)票 借:應付賬款—暫估 90 貸:應付賬款—供應商 90
2024-02-14
同學你好 這樣就可以的
2021-06-01
你好,就跟你確認收入結轉成本的分錄一樣,但是金額用紅字
2021-01-12
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