運輸服務一般納稅人9%小規(guī)模的1%
老師好,我們公司買了寫字樓,現在將寫字樓出租,營業(yè)執(zhí)照經營范圍有房屋租賃,我們給租戶開發(fā)票,分類名稱是商業(yè)營業(yè)用房經營租賃服務,對嗎?這個稅率是多少呀?
老師 我們公司是一般納稅人 工業(yè)企業(yè) ,然后營業(yè)執(zhí)照經營范圍有技術服務,技術咨詢項目 ,那是不是我們就可以開6%的服務費的發(fā)票呀
老師好,請問一下我營業(yè)執(zhí)照的經營范圍有設計制作,設計安裝,器材租賃,開票對應的稅率應該是多少,謝謝!我們是一般納稅人
老師我們有個一般納稅人運輸公司,沒有營運證,執(zhí)照經營范圍是普通道路運輸及倉儲服務,公司名頭有四臺自卸車每臺價稅合計405000元,我們能開汽車租賃發(fā)票專用發(fā)票給別人嗎?
老師,我們營業(yè)執(zhí)照要增加經營范圍技術培訓,請問增加后還需要經營稅種認定嗎,開發(fā)票的話怎么開呢,這個是原來的營業(yè)執(zhí)照,要在這個基礎上增加技術培訓,請問增加后還有什么手續(xù)需要辦理嗎,主要稅務方面的
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
普票和專票都是嗎?
老師 為啥有個快遞公司給我們開的普票是6%
快遞是物流輔助,和運輸服務不一樣。
老師 那我們制造假睫毛 技術服務 可以加上物流輔助服務這個技術范圍嗎
可以的,可以這么做的。
好的 老師 要是我們本身的經營范圍有物流輔助服務 給客戶開票 然后還有快遞公司給我們開進來發(fā)票 這樣合理不 S局那邊會覺得異常嗎
你實際發(fā)生了業(yè)務沒有實際發(fā)生了就可以開,但是你開快遞費需要有資質。
老師 需要有什么資質呢 怎么辦理呢還有就是快遞費個體 一般納稅人 小規(guī)模不管是普票還是專票稅率分別是多少呢
小規(guī)模一般納稅人分別1%和6%的稅率,不管專票、普票都是一個稅率的 快遞行業(yè)需要具備多種資質,包括營業(yè)執(zhí)照、快遞業(yè)務經營許可證、快遞車輛運營許可證、快遞人員從業(yè)資格證等
不管是什么行業(yè),他專票普票的稅率都是一樣
運費服務也得需要這些資質嗎
你好,需要道路運輸許可證書。