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我公司是勞務派遣公司一般納稅人,采用簡易計稅的業(yè)務,上個月開給用人單位的差額發(fā)票,扣除額少算了,成本應該是17000,個稅部分的90元沒有算進去,開成了16910,這個月又要開發(fā)票了,請問能在這個月的發(fā)票上補救嗎?如果不能,這個應該怎么解決呢?

2024-02-07 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-07 12:49

同學你好,你去紅沖上個月的,開個正確的給對方吧

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 12:51

好吧,謝謝老師。

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 12:52

老師,這個有沒有別的辦法???

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齊紅老師 解答 2024-02-07 12:57

最好就是這樣操作

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 13:05

如果對方已經(jīng)勾選認證了還能紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 13:07

你不是簡易開的差額發(fā)票,普票不是嗎?

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快賬用戶5278 追問 2024-02-07 13:20

專票,差額征稅-差額開票的專票

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齊紅老師 解答 2024-02-07 13:25

可以,如果對方抵扣了,讓對方去開紅字信息表,然后你這邊就可以處理了

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同學你好,你去紅沖上個月的,開個正確的給對方吧
2024-02-07
你好,第一個問題外包可以選擇一般計稅第二個問題勞務外包服務不能差額征收,可以全額開票,稅率6%
2022-05-26
你好,簡易計稅的部分不得抵扣,你可以先全額計入進項稅額,再把不得抵扣那部分做一筆進項稅額轉出
2024-05-10
同學你好 開上正常的金額然后備注欄備注扣除的成本額
2020-10-20
您好,您的667.13是根據(jù)差額計算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
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