同學,你好 不可以的
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負數(shù)發(fā)票 請問下 這個發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
我們公司是一般納稅人,對方12月開專票給我們,我還沒認證,那這張票我可以放在12月份當成本票,在2月份認證,可以把這張票的稅低1月份的,對嗎
老師,1.我9月份收到的發(fā)票,今天11月25日發(fā)現(xiàn)是錯誤的,叫對方紅沖重新開具再勾選認證可以嗎?
你好 我想問下10月份開具的發(fā)票 未認證 在11月份紅沖了這張發(fā)票 那10月份認證發(fā)票的時候 還需要繳納這部分稅額嗎
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務成本嗎
稅務報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權責發(fā)生制當月記賬,相關發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結轉至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
那在發(fā)票勾選里怎么還有這張發(fā)票,還顯示正常呢
同學,你好 對方紅沖了,你這邊就不能抵扣了
那這張發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是給對方還是我方留著呢
同學,你好 你沒有做賬,給對方
那對方開的紅字發(fā)票我也不用要,只要重開的藍字發(fā)票就可以是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,那為什么勾選里那張錯誤發(fā)票還在,還是正常狀態(tài)呀,什么時候在這里會沒有呢
同學,你好 你次月再看一下
好的,老師,如果在對方?jīng)_紅之前就可以認證是嗎,認證之后再讓對方?jīng)_紅也可以
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,如果我方認證后對方?jīng)_紅,是不是紅字發(fā)票和重開的藍字發(fā)票都需要給我呢?這個紅字發(fā)票和重開的藍字發(fā)票都得認證嗎?
是不是紅字發(fā)票和重開的藍字發(fā)票都需要給我呢? 是的 紅字發(fā)票不需要認證
老師,那上次開的已經(jīng)認證了,這次重開的還認證,這不是認證兩次了嗎
同學,你好 你收到紅字發(fā)票,要做進項稅額轉出