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老師,我們公司和對方公司互相轉(zhuǎn)讓了一個專利,都開票了,但是沒有打款,相當(dāng)于抵賬了,這種做賬的時候怎么做

2024-02-05 15:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-05 15:36

借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進項稅 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-銷項稅 資產(chǎn)處置損益(可能在借方)

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快賬用戶2922 追問 2024-02-05 15:41

我看之前沒有計無形資產(chǎn),而且這次轉(zhuǎn)讓的無行資產(chǎn)金額也比較大

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齊紅老師 解答 2024-02-05 15:44

那你放在什么科目核算了?

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借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進項稅 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-銷項稅 資產(chǎn)處置損益(可能在借方)
2024-02-05
你好,讓對方出一個委托書,委托個人付款的證明,借銀行存款貸預(yù)收賬款,對方企業(yè)借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-10-10
你好 雙方公司簽訂一個債權(quán)債務(wù)相互抵消的協(xié)議 然后你們對沖應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2020-11-06
同學(xué)你好 你按照發(fā)票來做賬就可以 沒收到的錢做往來
2023-05-19
你好,他給你開了幾次發(fā)票,一共開了多少錢?
2022-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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