你好,按照預(yù)付賬款處理 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在實(shí)際抵用的時(shí)候按照抵后的金額入成本費(fèi)用
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開票,抖音平臺審核后付款?,F(xiàn)在問題是我們在平臺提現(xiàn)時(shí)不小心將抖音付過來的款直接購買了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開票金額少,想問下這樣種情況怎么做賬
一個(gè)剛開的個(gè)體餐飲店,由于成本支出比較大,稅務(wù)局給核的查賬征收,不能做核定征收,餐飲店的收入有支付寶、微信、美團(tuán)、抖音、信用卡幾個(gè)不同渠道的來源,查賬征收開了對公賬戶,如果只把抖音帶來的收入和對公賬戶捆綁,其他的收入走私人賬戶,這樣可以么
老師,在抖音上開了店鋪,這部分需要單獨(dú)做賬套,分開做賬,想請問會計(jì)科目和普通賬套有區(qū)別嗎?為開抖店而買的一系列資產(chǎn)是做固定資產(chǎn)呢還是做費(fèi)用?目前抖店是沒有盈利的
抖音平臺沒有帶公章的正規(guī)賬單要怎么入賬
抖音團(tuán)購注冊必須有公司的主體,門店的錢都入公司對公戶,這個(gè)收入怎么做賬才能規(guī)避不是公司的收入,只是代收的款項(xiàng),要代付給門店
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
我們是賣方,分錄 借:銀行存款 貸收入
你好, 借:銀行存款 貸預(yù)收賬款 做為預(yù)收,在客戶抵的時(shí)候按照實(shí)際的金額確認(rèn)收入
實(shí)付95,但是主營業(yè)務(wù)收入100怎么做賬
一般抖音團(tuán)購買的錢是不是現(xiàn)在抖音里,后面還有傭金,最后才能提現(xiàn)
怎么做賬鴨
你好,收入 借:銀行存款95 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 傭金按照銷售費(fèi)用-傭金,不可沖減收入
這個(gè)會計(jì)科目對不對,還有金額
1.借:其他貨幣資金? 95貸:預(yù)收賬款95 2.顧客花100元,直接用券抵扣5元借:預(yù)收賬款95貸:主營業(yè)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 3.提現(xiàn)借:銀行存款/現(xiàn)金? ?93? ? ? 銷售費(fèi)用? ? ? ? ? ? ?2貸:其他貨幣資金? ? ? ?95