同學(xué),你好 差額計入以前年度損益調(diào)整
從財務(wù)公司接回的外賬,銀行存款兩個戶,一個是貸方余額70多萬,一個是借方余額80多萬,兩者相加余額7萬多,實(shí)際的銀行存款余額兩個都是借方余額11萬多,相加就是23萬多,應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個月都差一直到1月份才對的上,這種情況怎么處理
接手一家公司 09年注冊 發(fā)現(xiàn)銀行存款賬面余額比實(shí)際多100萬,經(jīng)查當(dāng)年找代辦公司辦理,沒有實(shí)際投資款進(jìn)銀行,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬務(wù),減少銀行存款掛其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款明細(xì)科目怎么列?
老師,新接手的公司,賬上的銀行存款數(shù)據(jù)和實(shí)際的余額不一致,也沒辦法查找,之前已經(jīng)按照賬上的錄入期初數(shù)了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
接手了一家公司,22年12月底的余額表上銀行存款23.07,我上網(wǎng)銀看了下,1月沒有對賬單,2月對賬單上余額24.38,3?對賬單上余額24.4,銀行存款的實(shí)際余額就是24.4,我應(yīng)該怎么辦?小白一枚 是調(diào)賬嗎怎么調(diào)
老師。我想問下,去年年底,有個固定資產(chǎn)是專票,后就按專票金額提折舊,忘記把稅費(fèi)剔除了,進(jìn)行折舊,后面調(diào)整了下折舊,那這樣賬和固定資產(chǎn)折舊表不一樣了,固定資產(chǎn)表是不是需要備注下?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)兩張票沒被統(tǒng)計進(jìn)來,我是自己手動修改就可以了是吧?
老師您好,麻煩問一下,我們租辦公室,房東開票,然后要給房東付這個稅金,是用完稅證明入賬做營業(yè)外支出呢還是放哪個科目合適呢
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼審核未通過,顯示上傳(稅務(wù))失業(yè)保險費(fèi)繳費(fèi)憑證,這個是不是銀行回單呀,如果不是,是什么呀?在哪里查看
老師,我想問一下,今年會計繼續(xù)教育在網(wǎng)上學(xué)完了,為什么會計系統(tǒng)里面沒得記錄呢
老師,買一贈一,分推分別確認(rèn)收入,發(fā)票咋開?
沒有收到剛剛的資料董老師
你好老師,我公司為其他公司提供技術(shù)服務(wù),已開票給專票對方,主要成本是人工,請問我用那個科目比較合適
老師,開發(fā)票優(yōu)惠怎么開
老師,出口勞務(wù)是免增值稅不退稅嗎?
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的