出差補貼需要交稅,并入工資交個稅

坐標廣州,從2016年后都是公司給租的房子,合約和房租都是公司名義操作的,但租房子的員工不享受公司的交通住房補貼,目前公司租的房子租金大于交通住房補貼,個人已申報2019和2020的專項附加扣除住房租金,象這種情況,是不是不應該享受專項扣除,是不是在個稅申報時將專項扣除作廢,若是,作廢應該怎樣操作,另外會不會影響個人征信,請老師解答。
老師,請問員工出差的差旅費津貼是不是不需要繳納個稅?只有出差的往返火車票就可以做差旅費津貼補助嗎?有規(guī)定一天最高不能超過多少嗎?差旅費津貼可以從公戶直接轉給個人嗎?
老師您 好,請教一下,公司員工開自已私家車出差,加的油費,通行費,報銷時,做賬是做應付職工薪酬-補貼,要是入補貼的話,通行費是可以抵進項的,那分錄是借:管理費用-津貼 應交稅費-進項 貸應付職工薪酬-津貼 這個分錄有問題嗎
老師我們公司有一位員工在其他地方買了社保,他不把社保轉過了,我們每個月有給他社保補貼1140,然后他長期在外出差在,他私人租了房子作為公司的臨時辦公地點,公司每個月外宿補助1500、底薪是5000崗位津貼1000 每個月實際發(fā)卡里金額:8640 底薪5000+崗位津貼1000+外宿補貼1500+不買社保補貼1140 他沒有專項附加扣除,個人所得稅如何算,個人所得稅包括外宿補貼1500+不買社保補貼1140嗎
您好,老師,請教一下,外籍人員屬于居民納稅人,出差補貼需要繳納個稅嗎?謝謝
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價值,計入營業(yè)外支出對嗎,若是一般納稅人但是建筑簡易征收項目開3個點合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務費填寫應稅勞務,還是簡易計稅
老師,您好,問下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺讓我開現(xiàn)代服務發(fā)票,這個可以開嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點,退了剩余部分,供應商給我們退款,錢退多了,多余的退款項應該怎么做賬務處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進購進的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預繳的企業(yè)所得稅需要計提嗎?可以直接做分錄借所得稅費用貸銀行存款嗎?
付給供應商的款,供應商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
老師,好的,那享受津補貼8項,或者專項附加扣除是只能享受其中一個政策嗎?謝謝
是的,只能選擇其中之一
您好,老師,如果外籍人員,以公司名義租房給外籍人員居住,房租都是公司給的,請問這個要計入工資薪金計算個人所得稅嗎?謝謝。
不要計入工資薪金計算個人所得稅