你好,可以報(bào)銷,實(shí)際是辦公用的,你可以正常做賬,但是沒(méi)法抵扣所得稅。
公司做房租租金業(yè)務(wù),因?yàn)榉孔庖缓贤呛头ㄈ撕炗喌?,所以公司?duì)公戶支付出去的租金開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是開(kāi)法人名字,沒(méi)有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶去交房租開(kāi)公司發(fā)票回來(lái)報(bào)銷可以算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?可以借:其他應(yīng)收款法人,貸:銀行存款,開(kāi)回時(shí)發(fā)票(開(kāi)票名稱還是法人名字):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司租的個(gè)人的房子,水電費(fèi)的發(fā)票物業(yè)開(kāi)的是房東的名字,這樣的發(fā)票可以所得稅稅前扣除嗎?
我公司租用個(gè)人房屋辦公,水電費(fèi)發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名頭的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
企業(yè)內(nèi)員工報(bào)銷,開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票。發(fā)票抬頭是員工的名字,內(nèi)容是電信服務(wù)通信服務(wù)費(fèi),銷貨方是中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濰坊市分公司。這樣的發(fā)票可以給員工報(bào)銷嗎?如果可以報(bào)銷,計(jì)入哪個(gè)科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
公司有一張"個(gè)人為公司提供勞務(wù)或服務(wù)產(chǎn)生的代開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)依據(jù)發(fā)票信息及時(shí)履行個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)",請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是要幫這個(gè)代開(kāi)的人申報(bào)個(gè)人所得稅,申報(bào)正常工資薪金所得可以嗎
老師你好,我們公司以前做了實(shí)繳2萬(wàn),現(xiàn)在變更了股權(quán),是以0元轉(zhuǎn)讓的,我是不是可以是虧損了,我現(xiàn)在被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)確實(shí)是負(fù)
企業(yè)要注銷了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有余額怎么處理
分期付款未達(dá)到總額的多少,出賣人可以解除合同
股權(quán)變更資料提交后,受讓人也確定后,等稅務(wù)局審核,看結(jié)果是不是在變更轉(zhuǎn)讓人提交后那里看,如果稅務(wù)審核后再交個(gè)稅嗎?印花稅又在那里交
老師好,目前社會(huì)上好找工作嗎?現(xiàn)在適合離職嗎?
25年一季度 二季度有幾筆收入用的是現(xiàn)金,現(xiàn)在想調(diào)整成應(yīng)收 然后以后進(jìn)對(duì)公賬戶 ,改申請(qǐng)表可行不 ?
營(yíng)業(yè)稅時(shí)期,以不動(dòng)產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營(yíng)業(yè)稅
請(qǐng)問(wèn)這題沒(méi)有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬(wàn)元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬(wàn)元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬(wàn)元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬(wàn)元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬(wàn)元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬(wàn)元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬(wàn)元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬(wàn)元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開(kāi)發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來(lái)增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒(méi)有發(fā)票,就在沒(méi)有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
請(qǐng)問(wèn)一下電信網(wǎng)線以法人名義辦理的,電信公司可以開(kāi)公司名的發(fā)票嗎
開(kāi)不出來(lái),你可以問(wèn)一下電信那邊,我們這邊是開(kāi)不出來(lái),我們用的是移動(dòng)。
可是這個(gè)是公司用的,公司得費(fèi)用啊,電信只能開(kāi)以誰(shuí)的名義拉網(wǎng)的就開(kāi)誰(shuí)的,法人的名字不能扣除嗎
對(duì)的,是的,個(gè)人的名字就不可以 只能是企業(yè)。
請(qǐng)問(wèn)一下,管理人員自己的車來(lái)公司每個(gè)月的公司的停車費(fèi)可以憑發(fā)票報(bào)銷嗎
得需要有租賃發(fā)票才行,就是你們租賃個(gè)人的車。
沒(méi)有租車協(xié)議,除了租車協(xié)議之外,那我需要怎么做才合理,才能所得稅扣除
一種方法是租賃合同,開(kāi)租賃發(fā)票。然后與車相關(guān)的加油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋、停車費(fèi)都可以做,還有一種做法就是什么都沒(méi)有,然后給他報(bào)銷,做福利費(fèi),交個(gè)稅。
憑票報(bào)銷的福利費(fèi)不是不需要并入工資計(jì)算的嗎,比如餐費(fèi)還是購(gòu)買實(shí)物的福利之類的
對(duì)的,是的,能分出一個(gè)人是多少的,需要交個(gè)稅。
如果要并入工資申報(bào),需要怎么做呢,還需要發(fā)票報(bào)銷嗎,賬是做到福利費(fèi)還是直接做工資啊
你好,做現(xiàn)金福利可以沒(méi)有發(fā)票。
什么意思,怎能做,怎么報(bào),這些都是有發(fā)票的,可以列一個(gè)一二三嗎
你好,哪一個(gè)什么意思 兩種方案,第二種方案什么都沒(méi)有的,沒(méi)有租賃合同,沒(méi)有租賃發(fā)票,發(fā)生了直接做現(xiàn)金福利也可以,沒(méi)有發(fā)票,合并到工資薪金一塊算個(gè)稅就可以的。
給你單獨(dú)做一個(gè)現(xiàn)金福利表。
現(xiàn)金福利表可以銀行轉(zhuǎn)賬嗎,你的意思是不要做到工資表里,單獨(dú)做一個(gè)現(xiàn)金福利表,然后賬上做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:現(xiàn)金,之后申報(bào)和工資一起合并申報(bào)嗎,比如工資表是5000,這個(gè)福利費(fèi)是500元,那我申報(bào)就是5500元對(duì)嗎,那這樣到時(shí)企業(yè)所得稅上的工資金額不是跟全年申報(bào)工資的總數(shù)是不是了
可以 現(xiàn)金福利不是說(shuō)現(xiàn)金支付的福利費(fèi)
對(duì)的是的不一致啊,沒(méi)有問(wèn)題啊。
那我是不是用停車費(fèi)發(fā)票做福利費(fèi),然后下個(gè)月申報(bào)時(shí)做一個(gè)福利費(fèi)的表和工資合并申報(bào),不一致也是正常的對(duì)嗎
是的,對(duì)的,是這么做。