你好 稍等哈? 在打字的

異地預(yù)繳的稅款在主表28欄“分次預(yù)繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計(jì)附加稅加起來(lái)填在28欄 還是分開到附加稅表里面填呢
老師好!增值稅附表4預(yù)征稅款,我上月預(yù)交了增值稅3343.61,附加稅401.23,這個(gè)表我是要填增值稅的,還是連附加稅一起合計(jì)填?
老師我們預(yù)繳的增值稅還有附加稅。我在報(bào)增值稅的附表4中填寫的是增值稅的金額還是預(yù)繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預(yù)繳了1600,其他附近稅預(yù)繳了200。我應(yīng)該填1600還是1800?
異地項(xiàng)目預(yù)交稅款了,我在本地稅務(wù)局主表28行填分次預(yù)交稅額,這填增值稅額還是增值稅和附加稅一起合計(jì)金額
問一下,如果有預(yù)繳稅款,填正常增值稅申報(bào)時(shí)主表中的分次預(yù)繳稅款是填預(yù)繳的增值稅及附加金額還是增值稅金額?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫(kù)存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過(guò)稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


好的老師
你好,這里只填寫增值稅的,
主表和附表都填寫預(yù)繳部分的增值稅稅款嗎
你好? 是的? 只寫增值稅的哈
比對(duì)不通過(guò)呢?
你好? 提示什么的呀?
就這樣的 提示比對(duì)異常 28欄不對(duì)
這張是完稅證明
你好? 我看稅額是正常抵減了的? 這個(gè)保存算了的? 不要管他們? 到時(shí)候如果真的寫錯(cuò)了地方? 稅務(wù)局自己會(huì)來(lái)找你們改的? 我看就是寫在這的
強(qiáng)制提示保存的話稅盤要鎖死了
你好 這個(gè)稅是不是還沒有入庫(kù)的 呀? 系統(tǒng)沒采集到的呀? 我估計(jì)是有這個(gè)可能的? 你們是什么時(shí)候交的呀
今天早上預(yù)繳的。上個(gè)月本來(lái)要預(yù)繳,但是稅務(wù)局說(shuō)預(yù)繳金額超了讓我們這個(gè)月交,我今天早上剛交上
你好? ?我估計(jì)就是這個(gè)原因哈? 那你這個(gè)估計(jì)要寫0的? 系統(tǒng)還沒更新的
那豈不是又要交錢嗎?我過(guò)兩天呢
你好 你過(guò)幾天試一下哈? 或者年后? ?你交的有點(diǎn)遲了
好的呢 謝謝老師。這個(gè)也是他們稅務(wù)局要求,喊這個(gè)月預(yù)繳
他們要完成任務(wù)了? 現(xiàn)在年底了? ?加油? 等你的好評(píng)哦