同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
公司銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費,用于招待銷售客戶,應(yīng)該計入銷售費用還是管理費用?
老師,公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費都要計入管理費用嗎?銷售部門的業(yè)務(wù)招待費不是計入銷售費用嗎?
你好,老師,請問。公司規(guī)模小,沒有銷售部,產(chǎn)生的銷售費用和招待費,應(yīng)該計入哪個科目 ,是都計入管理費用嗎
銷售部門購買辦公用品,應(yīng)該是什么費用呢?銷售部門發(fā)生的不應(yīng)該是銷售費用嗎?但辦公用品這些辦公費不應(yīng)該是管理費用嗎?還有類似的例子,比如銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、訴訟費、差旅費、咨詢費等等,這些到底是歸在銷售費用還是管理費用呢?
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
公司做酒的,廠家給的費用怎么做賬。有的費用是公司代墊了(客戶從貨款里面扣除費用的)
不能抵扣的進項發(fā)票,稅務(wù)局上怎么處理?賬上怎么做?
出口退稅,工廠交貨模式,是買家到工廠提貨,剩余的事情都是買家承擔(dān)及承擔(dān)風(fēng)險,它計稅依據(jù)是什么?如果轉(zhuǎn)換成fob價?
老師您好,公司的車輛,購買多長時間以后能對外銷售,有沒有規(guī)定?
老師,我們是買賣二手車的公司,因為個人很難給我們開票,所以我們申請了反向開票,也通過了,我們反向開票完,如果賣出去再正向開票(二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票)這樣是對的嗎
老師,我想問一下7月銷售發(fā)票已經(jīng)開了,增值稅已經(jīng)生成,八月收入紅沖了,系統(tǒng)上生成的增值稅怎么辦,就是不該交增稅稅了,但系統(tǒng)已經(jīng)生成了
老師外貿(mào)企業(yè)進貨憑證勾選錯了,已經(jīng)做了進貨憑證退回信息采集,對方還未紅沖,但是對方又給開正正確的我現(xiàn)在還能做退稅勾選嗎?
老師,2025年有新規(guī)定一般納稅人企業(yè)可以轉(zhuǎn)小規(guī)模嗎
個體戶是季報的,為什么稅局發(fā)短信通知叫申報?
老師,你好,請問公司交的物業(yè)費,應(yīng)該入在哪個會計科目?
這個是必須的嗎?還是可以計入到管理費用?
同學(xué),你好 不是必須的