同學(xué)你好,真不好意思,您再問郭老師。下次我看清楚在接,您說的12月更正具體是更正哪個(gè)?
老師我要更改8.910月份的憑證,可以直接在8.9.10月份的更改嗎?還是只能在11月份里做更正處理
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報(bào),過了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
老師,現(xiàn)在給能更正申報(bào)11月份的個(gè)稅啊,若是能要怎么更正呀?
老師好!員工11月入職,12月買社保。那么12月10號(hào)報(bào)11月份個(gè)稅時(shí),可以扣除12月社保嗎?還是在12月份工資(2022年1月報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除)
老師,您好!請教一下去年1-6月份的時(shí)候,有稅費(fèi)暫緩繳納,我1、2月份繳納了稅費(fèi),3月份退回了,如果是更正申報(bào)表,是在3月份申報(bào)表那里更正嗎?要更正哪一欄
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣公司,給用工單位開工資發(fā)票,開票項(xiàng)目名稱是不是開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
老師,公司專賣車輛到個(gè)人名下,公司開具發(fā)票給個(gè)人,同時(shí)二手車市場也需要開具一張發(fā)票,為了過戶,那么公司不是納稅兩遍嗎?
老師您好,遞延收益是資產(chǎn)負(fù)債表上的,其他收益是利潤表上的對(duì)嗎
老板有甲,乙兩個(gè)公司,固定資產(chǎn)是甲公司的,(甲公司購買設(shè)備有優(yōu)勢只要付一個(gè)定金50萬購入200 萬設(shè)備,乙公司剛成立沒有這個(gè)優(yōu)勢)甲公司有乙公司有100%股權(quán),這批固定資產(chǎn)是投資給乙公司做實(shí)收資本,還是賣給乙公司用現(xiàn)金做實(shí)收資本好呀
開建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票,發(fā)票欄不備注項(xiàng)目名稱和地址,可以用嗎
老師:公司需要給攜程平臺(tái)支付的費(fèi)用,平臺(tái)直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺(tái)扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
在自然人所得稅綜合申報(bào)中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個(gè)點(diǎn),100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺(tái)從我們的收入里面直接把費(fèi)用扣了,但是平臺(tái)扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開給我們,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
沒關(guān)系,麻煩你解答 是零申報(bào)
同學(xué)你好,在12月可以更正往期的錯(cuò)誤。
確定沒問題咯??更正在所屬期是12月的申報(bào)??!
不是,更正的所屬期還是原來的月份。
10月份嗎??老師
是的,更正的幾月就是幾月所屬
是10月扣10月的社保,工資表是10月的,在所屬期是10月份更正?
實(shí)發(fā)工資是0
同學(xué)你好,您說的更正個(gè)稅申報(bào)表還是更正社保?
更正個(gè)稅申報(bào)表
同學(xué),你在12月更正11月個(gè)稅,所屬期還是11月。
現(xiàn)在2月了,更正所屬期是12月的個(gè)稅,對(duì)嗎?
可以嗎,老師。是10月發(fā)生的
實(shí)發(fā)工資是0的,因?yàn)樵诠举I社保,做工資表減完社保費(fèi)用的。
所以涉及個(gè)稅申報(bào)
現(xiàn)在2月了,更正所屬期是12月的個(gè)稅,對(duì)嗎?—-對(duì)的
真不好意思,剛剛老師回答晚了
更正所屬期是12月。但是工資表是10月的。沒問題???實(shí)發(fā)工資是0
同學(xué)早上好,可以的。不用擔(dān)心
正確是更正所屬期幾月份???
同學(xué)你好,現(xiàn)在是2月份,如果你更正11月,所屬期是11月。如果你更正12月,所屬期是12月。
問題是工資表是10月的工資表。按理應(yīng)該更正所屬期是幾月的個(gè)稅申報(bào)表最恰當(dāng)???(10月還是12月?)
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里,12月可以申報(bào)10月,所屬期還是10月。
稅務(wù)局是默認(rèn)可以2個(gè)月時(shí)間緩沖