你好,需要查找出來差異原因 可以先按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)確認(rèn)初始數(shù)據(jù),差額部分掛到其他應(yīng)收等科目,隨后找出來原因再調(diào)出
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師,請(qǐng)問一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒有做過賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
付了10萬自媒體代運(yùn)營費(fèi),對(duì)方要分5個(gè)月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請(qǐng)長期事假,不來公司上班,請(qǐng)事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認(rèn)定為工傷?
獲增控制權(quán),屬于一攬子交易,作為預(yù)付賬款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這是個(gè)報(bào)的分錄吧
老師您好,咨詢一下您我們是建筑業(yè),給甲方前兩年就把票開了,他們現(xiàn)在跟我們簽訂了債務(wù)化解書,支付85%的款,剩余的就不給了,債務(wù)結(jié)清。我們剩余的應(yīng)收款怎么處理
老師請(qǐng)問老板在銀行里貸款,上面額度下來了,需要手動(dòng)操作,后面是自助貸款。就是微利貸。這種財(cái)務(wù)最好不要操作哈,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
c購買a公司轉(zhuǎn)讓的b公司股權(quán)50萬怎么記賬啊
老師好,我們購買貨,對(duì)方不會(huì)給開票了,能不能把貨款從公戶直接轉(zhuǎn)給那家公司
老師,我們廠子找的安裝隊(duì),預(yù)支給他3000元的勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該給他寫費(fèi)用報(bào)銷單,還是借支單
老師:請(qǐng)問一下,貿(mào)易公司進(jìn)貨的型號(hào),銷售時(shí)可以更改型號(hào)嗎?比如進(jìn)貨發(fā)票和合同型號(hào)為01,銷售合同和發(fā)票型號(hào)可以根據(jù)客戶需求改為02嗎?
老師,食堂用的碗筷子,怎么開發(fā)票?要明細(xì)到哪個(gè)種類