可以的,相當(dāng)于是稅費(fèi)你們單位承擔(dān)
2.A公司為增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率分別為9%、13%。2019年A公司建造一個(gè)生產(chǎn)車間,包括廠房和一條生產(chǎn)線兩個(gè)單項(xiàng)工程。廠房造價(jià)為130萬(wàn)元,生產(chǎn)線安裝費(fèi)用為50萬(wàn)元。A公司采用出包方式出包給甲公司。2019年有關(guān)資料如下: 資料一:3月10日預(yù)付廠房工程款100萬(wàn)元。3月20日購(gòu)入生產(chǎn)線各種設(shè)備,價(jià)款為580萬(wàn)元,增值稅為75.4萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元(不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣的因素),款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。 資料二:4月10日在建工程發(fā)生的管理費(fèi)、征地費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、公證費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等共計(jì)15萬(wàn)元,以銀行存款支付(假設(shè)不考慮增值稅)。4月16日將生產(chǎn)線的設(shè)備交付建造承包商建造安裝。 資料三:5月10日,結(jié)算全部工程款項(xiàng),取得建造廠房的增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為130萬(wàn)元,增值稅額為11.7萬(wàn)元,差額以銀行存款支付;取得生產(chǎn)線安裝增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅額為6.5萬(wàn)元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。5月31日廠房與生產(chǎn)線進(jìn)行負(fù)荷聯(lián)合試車發(fā)生的費(fèi)用為10萬(wàn)元,試車形成的副產(chǎn)品對(duì)外銷售價(jià)款為5萬(wàn)元,均通過(guò)銀行存款結(jié)算(假設(shè)不考慮增值稅)。 資
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說(shuō)企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù))發(fā)票金額4000,除了一張發(fā)票還有一張完稅證明,完稅證明上的稅合計(jì)60多 我想問下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
請(qǐng)問下老師,我們是購(gòu)買方,收到銷售方個(gè)人去稅務(wù)局代開的普票不含稅金額:84732 稅率:1% 稅額:847.32 還有一張電子稅務(wù)局的電子繳款憑證:增值稅:847.32 個(gè)人所得稅:254.2 城建稅:21.18 教育費(fèi)附加:20.63 地方教育附加:13.75 請(qǐng)問這個(gè)我分錄和金額具體該怎么做 開給我們的是加工費(fèi)
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過(guò)4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問老師這個(gè)說(shuō)話不對(duì)吧?請(qǐng)問最新政策是什么呢。謝謝
附件問題。第一,繳納社保的附件,到底是銀行回單,+銀行提供的電子繳稅付款憑證(銀行付款憑證里有寫明具體什么稅費(fèi)所屬期多少錢等等信息)就夠了?還是需要再加上社保繳費(fèi)申報(bào)表?或者社保完稅憑證?還是社保明細(xì)表?還是都不需要?第二,繳納個(gè)稅的附件,工資單+銀行回單+銀行的付款憑證,夠了嗎?還是需要個(gè)稅的完稅憑證?第三,繳納增值稅等稅,銀行回單+銀行的付款憑證,夠了嗎?還是需要完稅憑證?第四,付房租憑證的附件,需要添加上房租合同的復(fù)印件嘛?還是我所有合同另外收集在一起,用于備查即可,不用放在憑證里?
現(xiàn)金流量表中銷售商品收到的現(xiàn)金為啥是負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問我們公司分期支付土地出讓金怎么做賬?
老師,你好,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要調(diào)增的金額,年報(bào)中正常報(bào)還是需要調(diào)出來(lái)
老師您好,公司某設(shè)備凈值200元 ,存放于租賃的乙公司倉(cāng)庫(kù)中,租賃合同約定乙公司有保管責(zé)任?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)該設(shè)備丟失,經(jīng)與乙公司協(xié)商,乙公司賠償1000元,已匯入公司賬戶。請(qǐng)問該業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理,比如該設(shè)備原值4000,已提折舊3500
奶茶品牌行業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)這里面那個(gè)行業(yè)的實(shí)操課程比較好?
老師,我有一個(gè)固定資產(chǎn),是建筑物,上月已入賬,這月要計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸方要寫累計(jì)折舊,還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我4月有一筆198異地預(yù)繳的稅款,發(fā)票開錯(cuò),沖紅了,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅很麻煩,就不想退了,這個(gè)在后面稅務(wù)報(bào)稅會(huì)不會(huì)有多么問題?。?/p>
2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額可以在5月用來(lái)抵扣嗎?
企查查上的關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么查,是有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司嗎
老師你好,我們公司是做培訓(xùn)的,開出的票是培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)算收入,那別人給我們開出的培訓(xùn)費(fèi),算做成本吧
是你額外承擔(dān)的這一部分,不允許抵扣所得稅的。
不是很理解,意思是專票的可以抵扣,然后個(gè)人繳款憑證付了多少也可以按多少入賬的意思嗎
對(duì)的對(duì)的,發(fā)票上面的價(jià)稅合計(jì)你都可以做,但是你額外支付的是他單獨(dú)繳納的稅款。
他單獨(dú)交的稅款,個(gè)人電子繳款憑證就是入賬依據(jù),這部分應(yīng)該不會(huì)有專票給到了吧
對(duì)的,是的,這個(gè)沒有發(fā)票
代開的是公司付的,他個(gè)人繳的稅款也是公司付的,可以少給他專票的增值稅款嗎
這個(gè)你們自己協(xié)商,你問下對(duì)方。