當(dāng)時(shí)這個(gè)錢(qián)用在哪里了?銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎?

老師 之前別的會(huì)計(jì)在以前年度 短期賬款科目上掛了個(gè)人的一個(gè)借款,現(xiàn)在還款的話該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒(méi)有給會(huì)計(jì)說(shuō)過(guò),會(huì)計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒(méi)有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
老師 請(qǐng)問(wèn)我們的短期借款現(xiàn)在賬上了200萬(wàn) 然后這個(gè)月還清了短期貸款190萬(wàn) 已經(jīng)還清了 但是相當(dāng)于短期借款余額還有10萬(wàn) 這種現(xiàn)象怎么處理 因?yàn)槲沂墙邮种暗娜俗龅馁~ 現(xiàn)在我該怎么平掉短期借款呢
老師,就是之前的民間借貸,以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛賬,可是現(xiàn)在還以前的借款呢,怎么做賬務(wù)處理,老師,內(nèi)賬
老師好,之前的借款,會(huì)計(jì)沒(méi)掛賬,現(xiàn)在又要還呢,怎么做賬務(wù)處理??jī)?nèi)賬
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師你好,不知道這個(gè)錢(qián)用哪里了,現(xiàn)在余額是正確的,新建的賬套,就按正確的建的,內(nèi)賬,你看怎么做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸短期借款 借短期借款,貸銀行存款
老師,借,其他應(yīng)付款 老板 貸,短期借款 這樣做可以嗎老師
這個(gè)需要你老板還錢(qián)才能還回來(lái)嗎?能的話可以。
是這樣的老師,期初建賬的時(shí)候有之前付了的貨款,反正好多付款的都掛的其他應(yīng)付款 老板,因?yàn)閽炖习宓钠渌麘?yīng)付款金額還挺大的,我想這樣做其他應(yīng)付款會(huì)減少,反正是內(nèi)賬,這樣做可以吧老師
可以的 但是你內(nèi)賬最好是準(zhǔn)確,你和你老板核對(duì)一下,你單位欠他的,或者他欠你的是這個(gè)金額就行。
老師,這個(gè)其他應(yīng)付款不準(zhǔn)確,反正不知道的付款,收款,都掛的其他應(yīng)付款,股東墊資款
那你們這樣做內(nèi)帳的沒(méi)有意義了。
老師,那銀行賬是對(duì)的,收入,是正確的,費(fèi)用這塊也是正確的, 因?yàn)樗皼](méi)有賬,捋起來(lái)太費(fèi)勁,只要付款了的,還有收了款的,就掛的老板其他應(yīng)付款,沒(méi)有別的辦法,這樣做可以嗎老師
可以的,可以這么做的。
老師你好,我們是4s店,就是之前的返利沒(méi)掛賬,現(xiàn)在返利回來(lái)了,怎么做賬務(wù)處理?
發(fā)票怎么開(kāi)的?如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師這不是回到返利池嗎,完后用的時(shí)候開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票轉(zhuǎn)廠家現(xiàn)金戶!
借預(yù)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入 以后抵扣你的貨物,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款銀行存款
老師,借 應(yīng)收賬款 貸,營(yíng)業(yè)外收入 開(kāi)票了 借,預(yù)付賬款 貸,應(yīng)收賬款
這樣做可以嗎老師
你好,貨物沒(méi)有到嗎?不是你說(shuō)的這個(gè)開(kāi)票是什么意思
老師沒(méi)有到,是開(kāi)紅字信息票后,返利池里錢(qián)到廠家現(xiàn)金戶才能用!
你好,那你這個(gè)操作就不對(duì) 他給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是吧,你就不要做營(yíng)業(yè)外收入了,沖庫(kù)存商品 借預(yù)付賬款, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了,還需要紅沖你的成本。