小額的購銷不需要申報的。一般是大宗購入原材料,設備才申報
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師,我是一家一般納稅人電商商貿公司,購進的貨物有各種洗護用品(味道不同品名也不同),各種衣服鞋帽,各種零食等,他們件小名雜,購進這些物品的時候我都是按照購進發(fā)票上的貨物名字寫的,但是,銷售出去的時候,一個月的訂單有好幾萬單,而且各種貨物品名摻雜著,請問像這種情況,我如何錄銷售和結轉庫存商品?。??幾萬個訂單總不能一單一單的錄和結轉吧?請老師解答,謝謝。
老師,我們的外包單位,在我們這購買勞保用品,直接在給他們的錢里把勞保費用扣除了。我給對方開了一張發(fā)票。也沒有合同,就有一張勞保明細,請問老師這種情況我怎么交印花稅,需要交印花稅嗎?
請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協(xié)議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財務是根據應付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現在可以退稅嗎?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費產品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師,請問建筑企業(yè)支付的招標服務費和造價咨詢費是計入期間費用還是合同施工成本
請問B公司是過渡方,A需要通過B才能跟C拿到貨,A付款給B,B付款給C,c開發(fā)票給B,B開發(fā)票給A,B這邊就是一進一出金額一樣的,也不是公司主營業(yè)務,是不是入其他業(yè)務成本跟其他業(yè)務收入呀
我不明白B選項為什么不是營業(yè)成本?不是記主營業(yè)務成本的嗎?那最終報表不就是營業(yè)成本嗎?所以是有什么區(qū)別嗎?
公司要注銷,我?guī)ど系墓潭ㄙY產怎么辦,已經折舊完了
工程管理服務新開小企業(yè)成本核算選哪種比較好
請問老師,甲單位是飯店,一層出租給乙餐廳,甲單位的門前有很多停車位的,收費的。因為乙餐廳吃飯的客人較多,甲單位停車場門口有收費的計價器,甲單位按月根據車輛的出入,排除酒店住宿的客人的,拿著記錄單子向乙方收入車位費。請問按月收取的,這個是否涉及繳納印花稅的。同事認為按照租賃合同繳納印花稅,但是車輛都是停1-2個小時就走了,沒有按月租賃,我認為無需繳納印花稅,請教老師怎么處理正確。
老師您好,個體戶不報關要視同內銷,分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 請問增值稅是按0嗎還是按多少
老師你好了,我們是一家物業(yè)公司,有一個項目外包給另外一家,就是打掃衛(wèi)生的,他們開發(fā)票給我們,物業(yè)管理費,我們公司分錄怎么寫
母嬰店購進游樂設備用于免費給小孩玩耍,金額9900,屬于什么資產類別,攤銷多長時間合適
請問老師公司找人做了無形資產實繳,這個實繳我要在賬面上體現嗎?要攤銷嗎?
是因為沒有訂單、合同才不用申報的吧,跟購入的什么材料無關吧
按稅法規(guī)定,凡是存在購銷行為都要交印花稅,特殊情況除外