你好,是不是退的金額少了?
老師 您好 我想問下2月開的外銷發(fā)票已經申請退稅了 ,三月又重復開了現(xiàn)在已經跨月了,只能沖紅,這樣的話3月的賬要做進去做4月的賬時紅沖再做正確的分錄,那申請3月的退稅就不用申請了是不是 到時候申請退稅時會不會出現(xiàn)什么問題 和賬上的不一致
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我申報出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)我的發(fā)票有2張匯率寫錯了,導致整個發(fā)票金額和我出口退稅申報的人民幣金額有差,我這個月還可以繼續(xù)申報出口退稅嗎?我是商丘地區(qū)的,錄入出口退稅的時候還需要填寫出口發(fā)票號碼
收到的專用發(fā)票,申請退稅時,不含稅金額跟稅額有點不一致??赡芤驗樗纳嵛迦朐颍瑢е虏缓惤痤~總數一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進貨明細時的稅額相差1分錢,相當于少退了1分錢。這樣情況下,差額會計記賬時該怎么做?
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當年度的成本里了,社?;鶖悼梢园凑者@個計算嗎都是自然月12個月,比對數據不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數據操作我認為是可行的
個稅申報系統(tǒng)征期1-12月實際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計算在當年度的成本里了,社?;鶖悼梢园凑者@個計算嗎都是自然月12個月,比對數據不是也跟個稅這個征期比對嗎,不存在虛報問題數據操作我認為是可行的
供應商開材料發(fā)票一定要備注項目名稱嗎?
費用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費。請問一下,我們購買的前包圍9000元已經使用(汽車配件)計入哪個會計科目?
老師,老師,我辦稅務清算的時候足夠檢測顯示這樣,要怎么處理
每張進項成品油發(fā)票都需要進行成品油用途勾選嗎,不勾有沒有影響
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費。請問一下,我們購買的前包圍9000元(汽車配件)計入哪個會計科目?
老師,請問A公司欠B公司1000萬的款,現(xiàn)在B公司注銷了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個投標的項目,支前付的投標保證金,中標了,現(xiàn)在這筆錢轉為履約保證金,應該怎么做這筆分錄呢/
現(xiàn)在是那張發(fā)票有多張報關單 本來已經申請的報關單退稅金額1000元而已的 因為我錄錯了 退了1200元
你好,需要修改申報數據,重新申報
那張發(fā)票不是沒有退完嗎 我后面申請的時候 可以少退一點嗎
你好,系統(tǒng)要比對的,如果少退可以,多退了是不行的
我剛看了一下 有個是多退了 有個是少退了 合計起來多了一百多塊錢 也不行嗎
你好,發(fā)票金額和退稅得一致,不行的