是滴,年銷售收入是利潤表里邊的營業(yè)收入那個金額

廣告費所得稅稅前扣除比例是銷售收入的15%,這里的銷售收入包括哪些?判斷標(biāo)準(zhǔn)?技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入和國債利息收入包括嗎?為什么?
某工業(yè)企業(yè)2019年銷售(營業(yè))收入為1800萬元,當(dāng)年實際發(fā)生廣告費支出350萬元;2020年取得銷售收入1900萬元,出租房屋取得收入100萬元;轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)取得收入240萬元;當(dāng)年實際發(fā)生廣告費支出200萬元。則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的廣告費為()萬元。 本題2020年銷售收入算廣告費可扣除比例時,為什么沒包含240萬的商標(biāo)收入
待扣金額>稅前扣除限額,甲企業(yè)2013年計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的廣告費為450萬元。在2018年甲企業(yè)取得銷售收入3000萬元,廣告費支出400萬元;上一年度結(jié)轉(zhuǎn)廣告費60萬元。計算甲企業(yè)2018年準(zhǔn)予扣除的廣告費。
模擬試題 銷售收入8000,→業(yè)務(wù)招待費60,上年未能扣除業(yè)務(wù)招待費5;當(dāng)年發(fā)生廣告費500,上年未扣除廣告費200。業(yè)務(wù)招待費→60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入5‰;廣宣費不超過銷售收入15%扣除;廣宣費準(zhǔn)予扣除? 業(yè)務(wù)招待費準(zhǔn)予扣除36 —— √ 60x60%=36 8000x5‰=40(超出限額部分不得結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除,因此→36)(還是不懂) 8000x15%=1200(準(zhǔn)予扣除) 500 (實際發(fā)生)+ 200(上年結(jié)轉(zhuǎn))= 700(<1200) 老師,不是還有上年的5可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么是36?
2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳的廣告宣傳費是這樣填寫的嗎?本年實際發(fā)生金額為102404元,本年銷售收入額為259498元,本次匯算清繳確認(rèn)稅前扣除額為38924.7元?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?