您好,我們也發(fā)的,但我們?nèi)耸聫钠渌胤介_來餐費(fèi)發(fā)票,我們?nèi)胭~是開工聚餐,這個(gè)福利費(fèi)不能量化到個(gè)人,是不用交個(gè)稅的,發(fā)個(gè)紅包交個(gè)稅,員工要不開心的
你好老師 公司每個(gè)月都會(huì)計(jì)算發(fā)票和稅 上個(gè)月計(jì)算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬 請問這個(gè)有彌補(bǔ)的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個(gè)還沒報(bào)稅 可以延期申報(bào)嗎?對公司有什么影響嗎?
老師請問一下關(guān)于個(gè)人買社保的,這個(gè)人原一直在一家公司上班有購買社保和發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅的。后來在2020年他自己開了一家公司,但社保還是一直在上家公司購買和發(fā)工資的因他到現(xiàn)在還在那家公司上班的?,F(xiàn)在又因某些原因他的社保要單獨(dú)轉(zhuǎn)到第三家公司購買,只購買社保而已,請問這樣購買社保對這個(gè)人有什么不良影響嗎?
老師,公司年后上班,每人發(fā)了200元的開門紅紅包,是對公賬戶發(fā)的,這個(gè)錢申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要申報(bào)嗎,謝謝
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司,接了幾個(gè)項(xiàng)目,甲方都沒撥付預(yù)付款,所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個(gè)人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn),11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個(gè)稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應(yīng)付款嗎?這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
建筑公司經(jīng)營范圍施工和分包,資質(zhì)只有勞務(wù)!現(xiàn)接了一個(gè)清包工2000萬!輔材100萬左右,剩下的大都是人工!我們是從總包接的貨,能再分包嗎?這么多人工,實(shí)際上工地上是班組施工,能讓他們給我們開勞務(wù)發(fā)票嗎?我們這邊做工資,是不是需要給工人申報(bào)個(gè)稅?。〗o他們繳納社保嗎?走工資薪金申報(bào)嗎?申報(bào)系統(tǒng)都是一個(gè)月月申報(bào)的,勞務(wù)工資都是好幾個(gè)月一起做一起發(fā)?這個(gè)怎么申報(bào)?沒處理過!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個(gè)問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
金額大的紅包也不交個(gè)稅嗎?
您好,紅包都要交的,只是我們?nèi)耸陆o我們發(fā)票了,這個(gè)也不能對外說的