營業(yè)執(zhí)照的印花稅早就已經(jīng)取消了,現(xiàn)在沒有
請教老師一個問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報稅的時候有沒有需要報一個營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報這個,我們這上個月有幾家新成立的公司,我都是給零報的,要不要交5塊錢報這個營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費種認證好像也沒有看到執(zhí)照這個印花稅的認定,可是書上規(guī)定確實有這么個印花稅呢,要不要報呢,老師?
老師,營業(yè)執(zhí)照是2018年7月12日成立的,帳是今年我才建的帳,稅務(wù)登記也是9月登記一般納稅人,但是18年12月己做實收資本,一直未繳印花稅,這個是按萬分之5還是2.5繳納,會收滯納金嗎?還有這筆帳可以這么做嗎?因為2018年是老板直接購?fù)恋?,款項未?jīng)帳戶,收到購房定金,但還沒簽合同是做預(yù)收款還是其他應(yīng)付款
老師,營業(yè)執(zhí)照是2018年7月12日成立的,帳是今年我才建的帳,稅務(wù)登記也是9月登記一般納稅人,但是18年12月己做實收資本,一直未繳印花稅,這個是按萬分之5還是2.5繳納,會收滯納金嗎?還有這筆帳可以這么做嗎?因為2018年是老板直接購?fù)恋?,款項未?jīng)帳戶,收到購房定金,但還沒簽合同是做預(yù)收款還是其他應(yīng)付款,可以按照第二張圖這樣操作嗎?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
電子稅務(wù)局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認的預(yù)計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預(yù)計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價進行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎