需要 因?yàn)槟氵@個(gè)不征稅是業(yè)務(wù)還沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候開(kāi)的 后期業(yè)務(wù)發(fā)生了你這個(gè)需要繳納稅款
建筑公司山東分公司,項(xiàng)目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無(wú)資質(zhì),一般計(jì)稅 ,總包公司又分包給我們這個(gè)就豐潤(rùn)公司的,之前問(wèn)過(guò)問(wèn)題 。老師目前沒(méi)有業(yè)務(wù),這個(gè)增值稅預(yù)交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說(shuō)我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務(wù)用不用填寫(xiě)這個(gè)表格,表格種分支機(jī)構(gòu)預(yù)交稅款 ,和這個(gè)建筑服務(wù)預(yù)交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫(xiě)這個(gè)表格。不理解老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下如果建筑業(yè)預(yù)繳增值稅的話(huà)什么時(shí)候是需要預(yù)繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預(yù)繳但是我有個(gè)朋友的一個(gè)深圳建筑公司去河源做了個(gè)幾十萬(wàn)的項(xiàng)目已經(jīng)做完了發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了怎么沒(méi)有需要預(yù)繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項(xiàng)目是否需要登記備案還有預(yù)繳稅款?預(yù)繳的話(huà)需要帶什么資料還有請(qǐng)問(wèn)怎么繳稅款呢?
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項(xiàng)目,然后分了一個(gè)清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個(gè)月在農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金賬戶(hù)上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬?由誰(shuí)開(kāi)發(fā)票給我們?我們需不需要申報(bào)個(gè)稅
我們是建筑公司,承接的房地產(chǎn)公司的項(xiàng)目蓋樓,然后分了一個(gè)清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個(gè)月在建筑公司農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金賬戶(hù)上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬?由誰(shuí)開(kāi)發(fā)票給我們?我們需不需要申報(bào)個(gè)稅
我們是個(gè)建筑勞務(wù)公司,之前接了一個(gè)工程,還沒(méi)有動(dòng)工產(chǎn)生了一些前期費(fèi)用,但是甲方就毀約不做了,現(xiàn)在甲方表示賠償支付一些前期費(fèi)用,叫我們開(kāi)28萬(wàn)的勞務(wù)票。這種情況下,開(kāi)票還需要到項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款嗎?票面上需要注明項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址嗎?直接開(kāi)票不預(yù)繳,就在機(jī)構(gòu)所在地交稅行嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專(zhuān)用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶(hù)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話(huà)是不是顯得不專(zhuān)業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢(xún)下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝
那前期開(kāi)具的這個(gè)不征稅發(fā)票,后期需要紅沖作廢嗎?重新開(kāi)具嗎
你好是的需要這么做的。
然后再根據(jù)實(shí)際情況做抵消?
對(duì)的是的,是這么做的