對的,是的,需要的匯算青椒合并在一塊兒。
個人匯算清繳: 1、19年8月-10月這三個月,公司將我的工資分別轉移到另外三家公司繳納(原單位,其它單位1、其它單位2),也給我繳納社保和做納稅申報,但是卻有部分單位未給我進行個稅繳納(個稅系統(tǒng)里能看到,且都達到應納稅額度) 2、19年11月-12月這兩個月,原公司又將我的工資移回來發(fā)放,也做納稅登記,但是我的社保卻移到另一家公司繳納,且這家公司未給我發(fā)放工資和做納稅申報,導致我在匯算清繳時個稅APP無法調取我11月及12月的三險一金; 3、現(xiàn)在我在個稅APP做個人的匯算清繳,顯示需要補繳3500元左右,請問是否是因為上述情況,而導致我補繳金額提高。
老師你好。我們單位與一位專家簽訂了勞動合同。稅后支付工資8000元。個稅由我們單位承擔。2019年個稅匯算清繳。發(fā)現(xiàn)專家在3家單位同時取得收入。需補繳1萬多稅款。專家已通過個稅app補繳了個稅。之后我們3家單位在按照收入比例轉賬給專家。請問我們怎么轉賬給專家才不針對這次補繳稅款的返回再次繳納個稅。(有些老師說單位轉給專家錢還需繳納個稅)。這么進行賬務處理。
我新接了兩家公司,由于剛在籌建期所以沒有員工發(fā)工資(我和另外幾個同事在總公司領工資)。但由于社保要求必須有員工繳納社保,于是就把其他公司的二個員工的社保轉過來繳納,但仍然沒有在這家公司發(fā)工資。我發(fā)現(xiàn)扣社保時全部由單位承擔,這種情況是不是應該由他們發(fā)放工資的公司把扣除的個人部分轉給我們?另外我們代墊的單位部分他們公司要還給我們嗎?
你好,2022年我們給一個員工申報了個稅,但是沒有實際發(fā)工資,這個人2022年還有其他單位也給他申報了個稅,現(xiàn)在稅務發(fā)信息給我司說這人需要申報繳納個稅,如果這個人申訴我公司,我們怎么辦?
請問老師,我在一個小公司繳納社保,用工備案全在這個公司,工資不到3500,公司也每個月照常申報個稅?,F(xiàn)在我還在另外一家貿(mào)易公司當業(yè)務員,不給交社保,但是工資兩萬左右,這個是需要繳納個稅的,請問這個問題怎么處理呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
但個體已經(jīng)交過個稅了,怎么發(fā)我這里還要交呢,
個體轉的系統(tǒng)會自動帶出來嗎?匯算清繳的時候
怎么會交了稅款?他怎么交的?你的工資薪金需要交個稅呀?
個稅系統(tǒng)不會帶出來的,因為個體戶那邊沒有申報。
那匯算清繳那塊會帶出來是吧。
匯算青椒不會帶出來的,你需要自己填寫。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。