你好,不需要,因為這種情況增值稅是免征的。
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 小規(guī)模納稅人當(dāng)月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 這個月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以通過應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下 過度到應(yīng)交稅費-未交增值稅 下面去呢?
老師您好,小規(guī)模納稅人1季度沒超30萬,做賬時怎么做,應(yīng)交稅費的1%還體現(xiàn)嗎
你好老師,請問小規(guī)模一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果我月度超過10萬,但季度不超過30萬,這要交增值稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,增值稅核定月4萬,月開8萬,季度未超過30萬用交增值稅嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
老師你好,小規(guī)模納稅人我是這樣做的賬,不知道是否正確。 每個月確認收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 那么每個月月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)一筆分錄嗎?(如果是未達到10萬) 是不是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 或者還有什么更好的做法呢?請老師幫我寫一下,謝謝。
你好,如果是先預(yù)收賬款,之后確認收入,減免增值稅是這樣做分錄