你好,是什么原因要退稅?以前多報了收入嗎?
本期更正以前年度申報表更正后產(chǎn)生多繳稅,分錄如何做?
增值稅報表更正申報后增加了未開票銷售收入,補交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做,會涉及到庫存嗎,一般納稅人
請問下,更正以前年度報表,所得稅調(diào)增補繳,補繳所得稅,及滯納金,怎么做分錄呢
請問下,更正以前年度報表,所得稅調(diào)增補繳,補繳所得稅,及滯納金,怎么做分錄呢
老師,更正了增值稅報表以后,需要退回多交增值稅,退回的分錄怎么做呢
老師d選項沒看懂。答案是BD
中級會計師考試各科題型
正確答案是哪個選項呢
生產(chǎn)線投入使用最后一年為什么不折現(xiàn)
公司給員工發(fā)薪水總成本20w怎么分配基本薪資、補貼和獎金員工到手錢數(shù)最多?
老師,購買車輛和保險的印花稅還減半嗎?
老師,為啥,我們有一個員工的個稅,六月份申報的是7000分收入,是繳納了43.5元,7月啥都沒有變,怎么個稅要繳納117元了,為啥呢?不是每個月個稅都一樣嗎?
老師您好,印花稅每個季度計提嗎?
請問老師中會財管計算機模擬思考平方根怎么操作
我畫紅線的地方就是到資產(chǎn)負債表日要做的抵消分錄,然后他的未分配利潤年末把上一年的未分配利潤加上今年的一個凈利潤減去分紅減去盈余公積,然后還減了一個40,那個40是什么?是無形資產(chǎn)調(diào)成公允價的差額攤銷到管理費用的40嗎?為什么要減?
有些減免張策沒有填,更正報表填上去
你好!這個你應(yīng)該紅字沖減之前繳納的分錄然后,借其他應(yīng)收款-預付稅金?應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 然后現(xiàn)在收回來這個退稅的,借銀行存款貸,其他應(yīng)收款,預付稅金。
跨年了紅沖也可以這樣做嗎?
你好!是的,也是這樣。因為這個不涉及損益類